题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

被审单位对审计结论和决定有异议则可提出()的要求。

A.复审

B.后续审计

C.法律诉讼

D.拒绝接受

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第1题

在决定提交内部审计报告时,内部审计人员应考虑的因素有()。

A.是否了解和确认了所有的相关信息

B.确定了审计的结论和措辞

C.就审计报告的事实与被审单位进行了沟通

D.是否取得被审计单位的同意

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第2题

审计人员对被审计单位的会计报表不能发表意见时,应()。

A.拒绝接受委托

B.拒绝出示审计报告

C.发表拒绝表示意见

D.发表否定意见

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第3题

为避免法律诉讼,注册会计师对陷入财务或法律困境的被审计单位要给予特别的注意。因为在审计史上,大部分涉及注册会计师的诉讼案件都集中在宣告破产的被审计单位。()
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第4题

CPA了解法律环境与监管环境的主要原因不包括()。

A.法律法规或监管要求可能随时随地发生变化

B.某些法律法规或监管要求规定了被审计单位某些方面的责任和义务

C.某些法律法规或监管要求决定了被审计单位需要遵循的行业惯例和核算要求

D.某些法律法规或监管要求可能对被审计单位经营活动有重大影响

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第5题

会计师事务所首初接受委托时,必须对被审单位会计报表的()进行审计。

A.真实性

B.期初余额

C.正确性

D.期末余额

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第6题

审计通知书的内容一般包括()。

A.审计的依据、范围、内容、方式和时间

B.审计的策略

C.审计组组长及其他成员名单

D.对被审计单位配合审计所提出的要求

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第7题

审计人员因审计范围收到限制而对被审计单位的会计报表不能发表意见时,应()。

A.拒绝接受委托

B.拒绝出示审计报告

C.发表无法表示意见

D.发表否定意见

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第8题

下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是()

A.应当在正式出具之前征求被审计单位意见

B.应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出审计建议

C.应当提交被审计单位适当管理层,并要求在规定的期限内整改

D.应当清楚表达对被审计单位账务报表的意见,并向社会公开审计结果

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第9题

以下审计业务中,属于合规性审计业务的有()。

A.审查与银行签订的合同,确定被审计单位是否遵守法定要求

B.对计算机信息系统进行审计,并向被审计单位管理层提出经营管理建议

C.检查工薪率是否符合工薪法规定的最低限额

D.执行审计工作,对财务报表是否按照规定的标准编制发表审计意见

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第10题

鉴于内部审计资源的稀缺,在制定审计业务工作时间表时,首席审计执行官()决定不安排对审计建议进行跟踪首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?

A.违反了,因为《标准》要求审计师确定客户是否恰当落实了审计师的所有建议

B.没有违反,因为《标准》没有具体规定是否需要开展后续工作

C.违反了,因为内部审计资源稀缺并不能成为不采取后续措施的充分理由

D.没有违反,因为有证据表明被审计部门有充分的动机采取纠正措施,没有必要采取后续措施

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