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内部管理审计要求内部审计必须检查和评价单位的内部控制制度和管理活动()

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第1题

注册会计师在审计过程中,应当将被审计单位的内部控制制度的缺陷报告给被审计单位,并出具管理建议书。()
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第2题

审计控制包括外部审计和内部审计两种。()
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第3题

上市公司应实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。()
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第4题

内部控制审计对象是()。

A.特定基准日财务报告内部控制设计与运营有效性

B.整个期间财务报告内部控制设计与运营有效性

C.被审计单位编制内部控制评价报告

D.被审计单位财务报告

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第5题

一般说来,被审计单位内部控制制度越健全有效,()就越低。

A.审计风险

B.固有风险

C.控制风险

D.检查风险

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第6题

对货币资金内部控制进行初步评价的目的在于()。

A.省略控制测试,直接实施实质性程序

B.减少实质性程序的审计范围

C.确定注册会计师是否应该依赖内部控制

D.详细了解被审计单位货币资金的内部控制制度

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第7题

内部审计的对象包括()

A.内部财务审计

B.内部经营审计

C.内部管理审计

D.内部业绩审计

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第8题

财务报表审计的目标是对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见,因此注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与()相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制

A.审计

B.实质性程序

C.总体应对措施

D.控制测试

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第9题

内部审计机构是否建立结果沟通制度取决于内部审计机构负责人的职业判断。()
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第10题

()是被审计单位、公司相关专业管理部门根据内部审计提出的问题及建议,按照国家法律法规、公司管理规范及要求,纠正错误、挽回损失、规避风险、改善管理的有关行为。

A.内部巡视活动

B.内部审计整改

C.外部监督机制

D.内部监察机制

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第11题

存货期末盘点是被审计单位内部控制的基本要求,审计人员不应当承担相应的责任。()
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