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[单选题]

内部审计的具体对象指被审计单位的()

A.经济业务活动

B.货币资金运动

C.经营管理活动

D.风险管理活动

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第1题

()是被审计单位、公司相关专业管理部门根据内部审计提出的问题及建议,按照国家法律法规、公司管理规范及要求,纠正错误、挽回损失、规避风险、改善管理的有关行为。

A.内部巡视活动

B.内部审计整改

C.外部监督机制

D.内部监察机制

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第2题

在制定审计实施方案前,内审人员应对被审计单位相关经营管理和内部控制情况进行必要的调查,在对重要性水平和风险进行评估的基础上,根据内部控制审计目标,确定审计的(),制定具体的审计程序、步骤和方法。

A.对象、门店和地点

B.范围、内容和重点

C.规模、数量和人员

D.时间、地点和目标

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第3题

内部审计报告的编制要求有()。

A.针对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理中存在的主要问题或者缺陷提出可行的改进建议,以促进组织实现目标

B.实事求是、不偏不倚地反映被审计事项的事实

C.逻辑清晰、用词准确、简明扼要、易于理解

D.要素齐全、格式规范,完整反映审计中发现的重要问题

E.充分考虑审计项目的重要性和风险水平,对于重要事项应当重点说明

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第4题

依据《审计准则—了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》,内部控制的要素中,不包括下列()要素。

A.控制环境、风险评估过程

B.与财务报告相关的信息系统和沟通

C.控制活动、对控制的监督

D.会计系统、控制程序

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第5题

下列关于审计管理的表述,错误的是()。

A.审计管理贯穿于审计业务活动的始终

B.审计管理只注重对审计人员的管理

C.审计管理的客体是审计业务活动及其相关的职能活动

D.审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率

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第6题

财务审计,是指审计机构对被审计单位财务收支及有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行的审计监督活动。()
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第7题

从本质内容来看,审计对象就是()。

A.被审计单位的会计资料

B.被审计单位的内部控制制度

C.被审计单位的相关资料

D.被审计单位的经济活动

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第8题

从业务流程层面了解和评价内部控制的主要工作包括()。

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制,并记录相关控制活动及控制目标,以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试,证实对业务流程和相关控制活动的了解,并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险,以及拟采取的应对措施

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第9题

我国独立审计具体准则包括的内容有()。

A.内部控制与审计风险

B.错误与舞弊

C.与管理当局的沟通

D.会计报表审计

E.对内部审计的指导

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第10题

对货币资金内部控制进行初步评价的目的在于()。

A.省略控制测试,直接实施实质性程序

B.减少实质性程序的审计范围

C.确定注册会计师是否应该依赖内部控制

D.详细了解被审计单位货币资金的内部控制制度

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