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[单选题]

()履行内部控制的监督职能。

A.内部审计部门

B.董事会

C.高级管理层

D.监事会

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第1题

商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责()。

A.对商业银行内部控制进行审计

B.及时报告审计发现的问题

C.检查评估

D.监督整改

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第2题

商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审
计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。()

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第3题

商业银行()履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。

A.合规部门

B.内部审计部门

C.运营部门

D.风险部门

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第4题

商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的()和()进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。

A.真实性

B.充分性

C.有效性

D.系统性

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第5题

内部审计部门负责监督董(理)事会、高级管理层完善内部控制体系。()
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第6题

商业银行内部审计部门履行内部控制的监督只能,负责()

A.对商业银行内部控制进行审计

B.及时报考审计发现的额问题

C.检查评估

D.监督整改

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第7题

根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。()
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第8题

商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立与业务部门一致的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。()
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第9题

商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立()业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。

A.不一致于

B.区别于

C.相一致于

D.等同于

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第10题

下列关于评价内部审计特定工作的说法中,不正确的是()。

A.内部审计的所有工作都与注册会计师审计相关,都可以被注册会计师利用

B.如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的

C.内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门

D.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性

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