题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。

A.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效

B.内部控制测评不能代替实质性测试

C.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效

D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零

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第1题

注册会计师在确定内部控制对财务报告的可靠性时,应充分关注其固有限制包括()。

A.内部控制一般仅针对常规业务活动而设计

B.内部控制可能因人为判断出现错误而削弱或失效

C.信息技术人员可能获得超越其履行职责之外的数据访问权限,破坏了系统应有的职责分工

D.管理部门负责人凌驾于内部控制之上而被规避

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第2题

下列导致控制失效的原因中,属于内部控制固有局限性的有()

A.信息技术出现故障

B.人员素质不适应岗位要求

C.出现未预计到的业务

D.控制可能由于两个或更多的人员串通而被规避

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第3题

内部控制的固有限制主要表现在()。

A.其设置和运行受制于成本效益原则

B.可能因有关人员相互串通而失效

C.不适合于特殊的、非常规的业务活动

D.可能因业务性质或经营环境的改变而失效

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第4题

以下关于内部控制的说法,正确的有()。

A.内部控制具有一定的目的性

B.内部控制过程与营运过程是相互分离的

C.组织内的员工不属于内部控制的客体

D.内外部环境影响内部控制

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第5题

()评价控制的设计是否合理,以及是否得到执行,但不涉及评价控制执行的效果

A.了解内部控制

B.控制测试

C.实质性程序

D.双重目的测试

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第6题

对货币资金内部控制进行初步评价的目的在于()。

A.省略控制测试,直接实施实质性程序

B.减少实质性程序的审计范围

C.确定注册会计师是否应该依赖内部控制

D.详细了解被审计单位货币资金的内部控制制度

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第7题

内部控制存在固有的局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告可靠性提供合理保证。内部控制存在的固有局限性主要包括()

A.在决策时认为判断可能出现错误

B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于控制之上而被规避

C.被审计单位拥有的员工的多少

D.被审单位内部人员素质

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第8题

下列关于公司内部控制表述中,对的有()。

A.内部控制是一种过程

B.内部控制是由公司董事会和管理层实行

C.有效内部控制可以绝对保证控制目的实现

D.内部控制不但仅是制度和手册,而是渗入到公司活动之中一系列行为

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第9题

当难以对内部控制的有效性作出评估时,内部审计人员应()。

A.将控制风险估计为低水平

B.将控制风险估计为高水平

C.扩大实质性测试范围

D.扩大符合性测试范围

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第10题

下列各项中,属于导致内部控制固有局限因素有()。

A.控制有效性会受到决策过程中人为判断影响

B.内部控制只能为控制目的实现提供合理保证

C.管理人员也许会凌驾于内部控制之上

D.内部控制设计与实行需要考虑成本与效益

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