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[单选题]

某酒店为增值税小规模纳税人,2021年第三季度提供住宿餐饮服务取得含税销售额101万元,购进货物取得增值税普通发票注明税额0.7万元。已知∶增值税征收率为1%。计算该酒店第三季度应缴纳增值税税额的下列算式中,正确的是()。

A.101÷(1+1%)×1%-0.7=0.3(万元)

B.101÷(1+1%)×1%=1(万元)

C.101×1%-0.7=0.31(万元)

D.101×1%=1.01(万元)

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第1题

关于小规模纳税人2021年5月份销售额(以下均不含增值税)适用增值税征免政策的规定,错误的有()。

A.销售货物、提供服务、转让无形资产分别取得销售额5万元、4万元、3万元,当月不免税

B.销售货物、提供服务分别取得销售额9万元、8万元,当月不免税

C.销售货物、提供建筑服务分别取得销售额5万元、17万元,支付建筑分包款8万元,当月免税

D.销售货物、提供服务分别取得销售额7万元、6万元,当月免税

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第2题

关于小规模纳税人2021年5月份销售额适用增值税征免政策的规定,错误的有()。

A.销售货物、提供建筑服务分别取得销售额5万元、17万元,支付建筑分包款8万元,当月免税

B.销售货物、提供服务分别取得销售额7万元、6万元,当月免税

C.销售货物、提供服务、销售不动产分别取得销售额7万元、6万元、5万元,当月不免税

D.销售货物、提供服务、转让无形资产分别取得销售额5万元、4万元、3万元,当月不免税

E.销售货物、提供服务分别取得销售额9万元、8万元,当月不免税

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第3题

青岛市某小规模纳税人2021年1月取得适用3%征收率的应税销售收入100万元(含税销售额),则应缴纳税款()

A.0.99万元

B.0.97万元

C.1.94万元

D.1万元

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第4题

甲企业为增值税小规模纳税人,2017年11月销售自产货物取得含税销售额30 900元,销售自己使用过3年的设备一台,取得含税销售额72 100元,当月购入货物取得的增值税专用发票上注明金额为7 000元,增值税税额1 190元,则甲企业当月应缴纳的增值税额为()元

A.3 000

B.1 110

C.1 810

D.2 300

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第5题

关于小规模纳税人2021年5月份销售额(以下均不含增值税)适用增值税征免政策的规定,下列说法正确的有( )。
关于小规模纳税人2021年5月份销售额(以下均不含增值税)适用增值税征免政策的规定,下列说法正确的有()。

A.销售货物、提供服务分别取得销售额9万元、8万元,当月不免税

B.销售货物、提供服务分别取得销售额7万元、6万元,当月免税

C.销售货物、提供服务、转让无形资产分别取得销售额5万元、4万元、3万元,当月不免税

D.销售货物、提供服务、销售不动产分别取得销售额7万元、6万元、5万元,当月不免税

E.销售货物、提供建筑服务分别取得销售额5万元、17万元,支付建筑分包款8万元,当月免税

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第6题

某电梯销售公司为增值税一般纳税人,2019年3月购进5部电梯,取得的增值税专用发票注明价款425万元、税额68万元;当月销售5部电梯并开具普通发票,取得含税销售额526.5万元、安装费29.25万元(选择按照简易计税方法计税);当月为以前安装过的电梯提供维护保养服务,取得含税保养费11.7万元。该公司3月应缴纳的增值税为()万元。

A.A.13.10

B.B.10.51

C.C.11.05

D.D.6.13

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第7题

某工厂是增值税小规模纳税人,2021年5月份销售使用过的旧设备一台,取得含税价款8.24万元,已知该设备购入时的不含税价款为9万元,已计提折旧2.8万元。另外该工厂当月销售产品,取得含税销售收入12.36万元。则该工厂应缴纳的增值税为()万元。

A.0

B.0.60

C.0.20

D.0.52

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第8题

湖北省一家小型公司,属于按季申报的增值税小规模纳税人。2021年2季度因提供加工劳务取得不含增值税销售额60万元,该公司应纳增值税税额为()万元。

A.0

B.0.15

C.0.6

D.1.8

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第9题

甲企业为增值税一般纳税人,主要从事大型印刷机器的生产及安装服务。2021年3月,销售机器取得含税收入452万元,同时提供安装服务取得不含税收入50万元。已知增值税税率为13%。甲企业当月应缴纳增值税()万元。

A.57.75

B.41.45

C.58.5

D.56.5

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第10题

小规模纳税人2021年5月份销售使用过的旧设备一台,取得含税价款8.24万元,已知该设备购入时的不含税价款为9万元,已计提折旧2.8万元。另外当月销售产品,取得含税销售收入12.36万元。则应缴纳的增值税为()万元。

A.0.2

B.0.59

C.0.66

D.0.46

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第11题

某商业企业为增值税小规模纳税人,2019年9月购进货物,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为340元,当月销售商品取得收入(含增值税)30900元,则该商业企业9月应缴纳的增值税税额为()元。

A.560

B.640

C.900

D.1200

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