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内部控制审计要实现对组织的绝对保证。()

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第1题

内部控制对企业的经营目标、资产的安全完整要做到绝对保证。()
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第2题

审计控制包括外部审计和内部审计两种。()
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第3题

建立内部审计机构是内部控制中反馈控制的一种安排。()
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第4题

下列关于公司内部控制表述中,对的有()。

A.内部控制是一种过程

B.内部控制是由公司董事会和管理层实行

C.有效内部控制可以绝对保证控制目的实现

D.内部控制不但仅是制度和手册,而是渗入到公司活动之中一系列行为

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第5题

内部控制的五个要素对任何一个主体的审计都是适用的。()
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第6题

审计人员在执行审计业务时,不论在何种情况下都应对内部控制进行充分的了解。()
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第7题

审计人员对内部控制进行评审,目的就是为了获取环境证据。()
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第8题

对于被审计单位内部控制进行了解的程序与对其进行控制测试的程序的对象相一致,但深入程度不相同。()
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第9题

存货期末盘点是被审计单位内部控制的基本要求,审计人员不应当承担相应的责任。()
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第10题

注册会计师在审计过程中,应当将被审计单位的内部控制制度的缺陷报告给被审计单位,并出具管理建议书。()
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第11题

结果沟通,是指内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计概况、依据、结论、决定或建议进行讨论和交流的过程。()
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