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[单选题]

在从事审计业务时,只能进行有偿服务的审计是()。

A.政府审计

B.民间审计

C.部门内部审计

D.单位内部审计

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第1题

审计按其主体分类,可分为()。

A.政府审计

B.民间审计

C.单位审计

D.内部审计

E.部门审计

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第2题

本质上是一个国家经济社会运行“免疫系统”的审计是:

A.政府审计

B.民间审计

C.内部审计

D.独立审计

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第3题

以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?

A.缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突

B.对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行

C.根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围

D.在开展外部审计之前,由内部审计部门对各职能部门进行审计

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第4题

审计的最初产生形式是()。

A.国家审计

B.民间审计

C.内部审计

D.独立审计

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第5题

对于内部审计发现的应由被审计单位进行整改的问题,各单位内部审计部门在审计报告中列明()、整改建议或要求、整改时限,编制《审计整改事项明细表》。

A.审计发现的现象

B.审计发现的假象

C.审计发现的错误

D.审计发现的事实

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第6题

下列不能充当审计主体的是()

A.国家审计机关

B.部门、单位内部审计机构

C.社会审计线

D.财务报表

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第7题

经济效益审计的主体是()。

A.国家审计机关及其审计人员

B.内部审计机构及其审计人员

C.民间审计组织及其审计人员

D.ABC都是

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第8题

下列关于内部审计人员保密原则的说法中,错误的是:()

A.内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密

B.任何条件下都不得披露实施内部审计业务所获取的信息

C.内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正当利益

D.内部审计人员应当警惕非故意泄密的可能性

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第9题

()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第10题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识

B.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作

C.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性

D.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务

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