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[单选题]

内部审计报告的收件人一般不包括 ()

A.政府部门

B. 最高管理层

C. 董事会

D. 负责被审计单位的管理层

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第1题

注册会计师在确定审计报告日期时,以下属于确认审计报告日条件的有()

A.构成整套财务报表的所有报表己编制完成

B.被审计单位的董事会、管理层或类似机构己经认可其对财务报表负责

C.应当提请被审计单位调整的事项已经提出、但被审计单位还未进行调整

D.相关附注己编制完成

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第2题

()负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责。

A.A.股东大会

B.B.董事会

C.C.监事会

D.D.高级管理层

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第3题

下列情形可能表明内部控制存在重大缺陷的有()

A.被审计单位管理层串通舞弊

B.被审计单位内部控制未执行

C.控制环境薄弱

D.被审计单位管理层修订了不适应经济环境变化了的原来有效的控制措施

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第4题

下列情形可能表明内部控制存在重大缺陷的有()。

A.被审计单位管理层串通舞弊

B.被审计单位内部控制未执行

C.控制环境薄弱

D.被审计单位管理层修订了原来有效但已不适应经济环境变化的控制措施

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第5题

()负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系。

A.A.董事会

B.B.监事会

C.C.高级管理层

D.D.普通员工

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第6题

下列有关财务报表审计业务三方关系人的说法中,不正确的是()。

A.审计报告的收件人应当尽可能地明确为所有的预期使用者

B.某项业务如果不存在除责任方之外的其他预期使用者,该业务将不构成审计业务

C.审计业务的三方关系人分别是注册会计师、被审计单位管理层和财务报表预期使用者

D.财务报表审计可以减轻管理层或治理层的责任

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第7题

如果被审计单位管理层拒绝就其责任的履行情况提供书面声明,下列说法中,正确的有()。

A.重新评价被审计单位管理层的诚信情况

B.重新评价获取审计证据总体的可靠性

C.对财务报表出具无法表示意见的审计报告

D.对财务报表出具保留意见的审计报告

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第8题

保险公司应当设立审计责任人职位,审计责任人既向管理层负责,也向董事会负责。()
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第9题

下列各项关于商业银行内部控制治理的说法正确的有()。

A.董事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系

B.监事会负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法

C.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

D.监事会负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

E.高级管理层负责执行董事会决策

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第10题

被审计单位()是指被审计单位管理层对其财务报表组成要素的确认、计量、列报做出的明确或隐含的表达。

A.管理层的认定

B.管理层的责任

C.治理层的责任

D.审计目标

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