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[多选题]

行政事业单位在建立和实施货币资金内部控制制度中,至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制,并采取相应的控制措施有()。

A.职责分工、权限范围和审批程序应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理

B.现金、银行存款的管理应当符合法律要求,银行账户的开立、审批、核对、清理应当严格有效,现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行

C.资金记录不准确、不完整,可能造成账实不符或导致财务报表信息失真

D.与货币资金有关的票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整的记录,银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效

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第1题

下列表述中,属于内部控制五要素中的控制活动要素范畴的是()。

A.企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性

B.企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制

C.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价

D.企业应当建立举报投诉制度和举报人保护制度

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第2题

下列不属于全面推进行政事业单位内部控制主要任务的是()。

A.A.健全内部控制体系,强化内部流程控制

B.B.加强内部权力制衡,规范内部权力运行

C.C.建立内控报告制度,促进内控信息公开

D.D.加强组织领导建设,加大教育宣传力度

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第3题

对货币资金内部控制进行初步评价的目的在于()。

A.省略控制测试,直接实施实质性程序

B.减少实质性程序的审计范围

C.确定注册会计师是否应该依赖内部控制

D.详细了解被审计单位货币资金的内部控制制度

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第4题

董事会在内控方面的职责是()。

A.负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系,保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营

B.负责明确设定可接受的风险水平,保证高级管理层采取必要的风险控制措施

C.负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

D.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行

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第5题

各级稽查局每年应当至少开展()次内部控制自我评估,重点围绕高、中等级风险事项和新调整的内部控制方法组织实施。

A.A.1

B.B.2

C.C.3

D.D.4

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第6题

根据《上市公司治理准则》,上市公司应当建立内部控制及风险管理制度,并设立专职部门或者指定内设
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第7题

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的反洗钱领导小组应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
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第8题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
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第9题

制定行政事业单位内部控制规范,是针对()情况下判定。

A.对内部控制认识不够

B.内部控制环境不完善

C.没有建立符合单位特点的内部控制制定

D.领导不重视

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第10题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构反洗钱合规专员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
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