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[单选题]

内部控制的核心环节是()?

A.内控意识

B.内控制度

C.会计基础工作

D.预算控制

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第1题

属于行政事业单位内部控制存在的问题的有()。

A.财务管理制度不健全

B.资产管理和控制制度有待加强

C.预算控制缺乏刚性

D.内控意识相对薄弱,特别是一把手的内控意识淡薄

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第2题

下列不属于行政事业单位内部控制存在的问题的是()。

A.内控意识相对薄弱,特别是“一把手”的内控意识淡薄

B.财务管理制度不健全

C.费用支出方面缺乏有效控制

D.行政事业单位人员相对较多

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第3题

在基金管理公司的各项内部控制制度中,以下用于明确内控目标、内控原则、控制环境及内控措施等内容的文件是()。

A.A.部门业务规章

B.B.内部控制大纲

C.C.基本管理制度

D.D.业务操作手册

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第4题

集团公司2019年改革管理工作会议要求,各单位要进一步落实内控制度设计和执行主体责任,完善自身内控制度,实现内部控制全覆盖。()
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第5题

中小金融机构案件防控治理长效机制,要在中小金融机构内部建立起“()”的内部控制体系。

A.治理完善、制度健全、内控严密、执行有力、持续有效

B.治理完善、制度健全、内控严密、激励约束、持续有效

C.治理完善、流程制约、内控严密、激励约束、持续有效

D.治理完善、流程制约、内控严密、激励约束、持续有效

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第6题

下列不属于全面推进行政事业单位内部控制主要任务的是()。

A.A.健全内部控制体系,强化内部流程控制

B.B.加强内部权力制衡,规范内部权力运行

C.C.建立内控报告制度,促进内控信息公开

D.D.加强组织领导建设,加大教育宣传力度

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第7题

《上海浦东发展银行内部控制管理办法》明确全体人员是内控制度的执行者,履行本岗位内部控制各项具体职责。()
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第8题

内部控制制度自我评价的前提是在调查的基础上对内部控制制度进行描述。内控制度的描述方法主要
有()

A 文字说明法

B制表法

C流程图法

D观察法

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第9题

外部审计机构在商业银行内部控制中的职能是督促和监管商业银行建立有效的内控制度。()
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第10题

下列各项对大部分企业内部控制制度执行现状的说法中不正确的是()。

A.未能建成条、网结合的内控体系

B.制定的内部控制制度不具有务实性

C.缺乏持之以恒的投入

D.内部控制制度的务实性较强

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