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[多选题]

审计人员在执行审计业务时,应当从下列()方面保持与被审计单位的工作关系。

A.客观公正地作出审计结论,尊重并维护被审计单位的合法权益

B.严格执行审计纪律

C.坚持文明审计,保持良好的职业形象

D.与被审计单位沟通并听取其意见

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第1题

审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇到下列()可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告。

A.与被审计单位工作人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲

B.对曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计

C.与被审计单位或者审计事项有(直接)经济利益关系

D.可能损害审计独立性的其他情形

E.与被审计单位负责人或者有关主管人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系

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第2题

银行存款函证是指审计人员在执行审计业务过程中,需要以被审计单位名义向有关单位发函询证,以验证被审计单位的银行存款是否真实、合法、完整。()
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第3题

下列有关利用内部审计人员提供直接协助的说法中,错误的是()。

A.在利用内部审计人员提供直接协助之前,注册会计师应当从内部审计人员处获取书面协议,表明其将按照注册会计师的指令对特定事项保密,并将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师

B.如果内部审计人员对拟执行的工作缺乏足够的胜任能力,则注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助

C.注册会计师应当评价是否存在对内部审计人员独立性的不利影响,包括询问内部审计人员可能对其独立性产生不利影响的利益和关系

D.在利用内部审计人员提供直接协助之前,注册会计师应当从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取书面协议,允许内部审计人员遵循注册会计师的指令,并且被审计单位不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作

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第4题

审计人员执行审计业务,应当具备下列()职业要求。

A.具备必需的职业胜任能力

B.恪守审计职业道德

C.遵守法律法规和国家审计准则

D.保持应有的审计独立性

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第5题

下列各项中,属于审计处理措施的有()。

A.冻结被审计单位的银行存款

B.对被审计单位给予罚款

C.责令被审计单位限期缴纳应当上缴的款项

D.责令被审计单位退还违法所得

E.检查被审计单位的会计账簿

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第6题

在决定提交内部审计报告时,内部审计人员应考虑的因素有()。

A.是否了解和确认了所有的相关信息

B.确定了审计的结论和措辞

C.就审计报告的事实与被审单位进行了沟通

D.是否取得被审计单位的同意

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第7题

从本质内容来看,审计对象就是()。

A.被审计单位的会计资料

B.被审计单位的内部控制制度

C.被审计单位的相关资料

D.被审计单位的经济活动

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第8题

审计的客体是()。

A.审计机构

B.审计对象

C.被审计单位

D.审计人员

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第9题

注册会计师在审计过程中,应当将被审计单位的内部控制制度的缺陷报告给被审计单位,并出具管理建议书。()
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第10题

审计人员在执行债务资金审计业务时,应将被审计单位是否高估负债作为关注的重点。()
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