题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的有()。

A.出纳员记录现金总账

B.出纳员记录应收账款明细账

C.主管会计编制银行存款余额调节表

D.主管会计同时保管支票与印章

E.内部审计人员定期监盘库存现金

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第1题

根据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是()

A.出纳员

B.销售部门主管

C.应收账款会计

D.仓库保管人员

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第2题

以下控制活动中最能防止员工挪用现金收入的是()。

A.会计主管每日复核现金收支相关的记账凭证

B.会计主管审查出纳员记录的现金日记账和银行日记账

C.每一笔应收账款在计提坏账准备前均由董事会审批

D.负责现金收支的岗位与应收账款记账岗位职责相分离

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第3题

在实施库存现金监盘时,被审计单位应当参加库存现金盘点的人员是()。

A.出纳员和总会计师

B.出纳员和应收账款记账员

C.出纳员和会计主管

D.财务经理和会计主管

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第4题

下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。

A.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续

B.验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准

C.分析、计算折让、折扣比例的合理性

D.了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工

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第5题

下列必须由会计登记的账簿有()

A.原材料明细账

B.应收账款明细账

C.现金总账

D.银行存款日记账

E.主营业务收入明细账

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第6题

下列货币资金控制活动中,可能表明存在内部控制缺陷的是()。

A.财务经理审核银行账户的开立、变更或注销,总经理审批银行账户的开立、变更或注销

B.会计主管复核银行存款余额调节表,对需要进行调整的调节项目及时进行处理

C.出纳员每月末对库存现金进行盘点,编制库存现金盘点表,如有差异及时查明原因,会计主管定期检查库存现金盘点表

D.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金日报表,如有差异及时查明原因,会计主管不定期检查出纳员的现金日报表

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第7题

下列与货币资金相关的业务活动中,恰当的有()。

A.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表

B.每月末,出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对

C.会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,需查明原因并报财务经理批准后进行财务处理

D.会计主管不定期检查现金日报表

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第8题

下列关于货币资金的岗位分工及授权批准的说法中,正确的是()。

A.出纳员登记现金日记账

B.每月末,出纳员编制银行存款余额调节表

C.出纳员登记应付账款明细账

D.每月末,出纳员将银行对账单与银行存款日记账核对

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第9题

下列各项中,不违背货币资金内部控制要求的是()。

A.由出纳每月核对银行账户并编制银行存款余额调节表

B.由出纳登记应收账款明细账

C.由出纳登记固定资产卡片账

D.由出纳保管会计档案

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第10题

应收账款中的业务流程控制措施包括()。
应收账款中的业务流程控制措施包括()。

A.应收账款部门不接触现金

B.现金收入、开票、应收账款、信用和总分类账各个职能相互分离

C.开票部门不直接接触应收账款记录

D.应收账款明细账和总账分别由两个独立的部门负责

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