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[单选题]

注册会计师在进行符合性测试时,可以运用询问、观察的程序。在关于工薪内部控制的符合性测试中,询问、观察程序可以用来证实()目标。

A.工薪账项均经正确的批准

B.人事、考勤、工薪发放及记录之间相互分离

C.所有已发生的支出均已作了适当的记录

D.记录的工薪为实际发生而非虚构的

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第1题

注册会计师进行控制测试时,不可以运用的审计程序有()

A.分析程序

B.询问

C.检查文件记录

D.重新计算

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第2题

存货循环中,下列哪个程序一般不用于了解内部控制而用在内部控制测试中?()

A.检查

B.观察

C.询问

D.重新执行

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第3题

注册会计师A了解到ABC公司关于领料的规定如下:生产工人每次领取原材料后,须经生产车间负责人B检验并与领料单核对无误方可下料,但内部控制制度并未要求B检验核对后在领料单上签字,在测试该项内部控制的执行情况时,注册会计师采用下列程序无效的是()。

A.穿行测试

B.观察

C.询问

D.检查文件与记录

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第4题

注册会计师可以考虑下列审计程序,针对同一交易同时实施控制测试和细节测试,以实现双重目的的是()。

A.将询问与其他审计程序结合使用,以获取有关控制运行有效性的审计证据

B.注册会计师通过检查某笔交易的发票可以确定其是否经过适当的授权,也可以获取关于该交易的金额、发生时间等细节证据

C.将询问与检查或重新执行结合使用,通常能够比仅实施询问和观察获取更高的保证

D.仅经过询问和观察程序往往不足以测试内部控制的运行有效性,还需要能够证明此类控制在所审计期间的其他时段有效运行的文件和凭证,以获取充分、适当的审计证据

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第5题

关于注册会计师测试控制运营有效性审计程序,下列说法对的有()。

A.测试程序性质在很大限度上取决于拟测试控制性质

B.注册会计师应当综合运用询问恰当人员、观测控制执行、检查有关文献以及重新执行等程序

C.针对同一被审计单位同一控制,每年测试程序应当相似

D.与检查相比,重新执行提供审计证据效力更高

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第6题

下列审计程序中通常不用于控制测试的是()。

A.A.分析程序

B.B.观察

C.C.检查文件记录

D.D.询问

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第7题

在实务中对存货等常用的()是一项复合程序,是观察程序和检查程序的结合运用,其中检查包括检查相关的记录或文件和检查有形资产

A.询问

B.控制测试

C.监盘

D.风险评估

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第8题

审计人员通常实施()程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据。

A.询问

B.检查文件和报告

C.观察特定控制运用

D.穿行测试

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第9题

()方法不用于内部控制符合性测试。

A.观察

B.重做

C.检查证据

D.函证

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第10题

注册会计师不进行符合性测试直接进行实质性测试的情况有()。

A.存在的相关内部控制运行无效

B.相关内部控制不存在

C.存在的相关内部控制运行有效

D.有关风险不可控

E.符合性测试的工作量可能大于其所减少的实质性测试工作量

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