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[单选题]

审计实施阶段,在进一步审计计划中只需安排较详细的审查的是()

A.某项业务的控制风险较高时

B. 某项业务的内部控制可以信赖时

C. 某项业务的内部控制较强时

D. 某项业务的控制风险较低时

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第1题

确定重要性的审计阶段为()。

A.A.接受业务委托

B.B.计划审计工作

C.C.实施风险评估程序

D.D.实施进一步审计程序

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第2题

下列审计程序中,注册会计师应当初步了解审计业务环境的是()

A.实施控制测试

B.计划审计工作

C.按受业务委托

D.实施风险评估程

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第3题

下列关于内部审计人员保密原则的说法中,错误的是:()

A.内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密

B.任何条件下都不得披露实施内部审计业务所获取的信息

C.内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正当利益

D.内部审计人员应当警惕非故意泄密的可能性

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第4题

具体审计计划包括()。

A.风险评估程序

B.控制测试

C.计划实施的进一步审计程序

D.计划其他审计程序

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第5题

某内部审计师在计划审计业务时研究以前的审计报告,这是为了:Ⅰ.确认以前已经报告过的问题领域,以便进一步采取跟踪措施。Ⅱ.再进一步审查时排除以前已经审计过的领域。Ⅲ.了解被审计领域的业务程序和控制活动。Ⅵ.理解管理层关注的问题或提出的要求。

A.只有Ⅰ.Ⅲ和Ⅵ是对的。

B.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。

C.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。

D.只有Ⅲ是对的。

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第6题

下列属于总体审计策略的内容是()

A.审计方向

B.风险评估程序

C.计划实施的进一步审计程序

D.计划实施的其他审计程序

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第7题

风险评估对于内部审计部门的计划过程具有宝贵意义,这是风险评估有助于:

A.明确审计范围或需要审计的可审计业务

B.确认管理层和内部审计师所忽略的风险

C.教育管理层,使其明确确保内部审计部门不断了解机构改革情况的重要性

D.从审计计划中排除所有低风险领域

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第8题

一家大型公司的内部审计部门已为下年度制定了工作计划和预算。该计划包括以下几个方面:所有审计业务按先后顺序排列的清单,审计职员安排,详细的费用预算,以及每项审计业务的开始日期。以下哪项说明了该项计划的主要缺陷?

A.没有考虑到管理层对特别项目进行审计的要求

B.实现营业利益的机会被忽略了

C.实施审计所需要的知识.技能和纪律被忽略了

D.没有提供衡量工作的标准和工作的计划结束日期

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第9题

()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第10题

下列有关资本投入审查的提法中,错误的是()。

A.投资者以外币出资时,应检查折算汇率是否符合规定

B.资本投入审计包括实收资本和资本公积的审查

C.审查实收资本业务时,只需关注真实性和完整性

D.实收资本业务量不大,可以采用详细审计的方法

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