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[单选题]

以下内部控制中,不属于企业业务循环环节的职责分离要求的是:

A.采购与验收相独立

B.保管与会计记录相独立

C.成本计算与复核相独立

D.生产计划的制定与审批相独立

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第1题

下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有()。

A.采购中申请的提出与物资使用

B.采购合同的审核与签订

C.物资验收与仓库保管

D.应付账款记录与货款支付

E.采购申请的审批与采购执行

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第2题

投资与筹资循环的内部控制包含哪些内容?()

A.职责分离

B.授权批准

C.决策控制

D.持有与处置控制

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第3题

下列各项内部控制中,不属于企业层面控制的是()。

A.A.针对重大的异常交易的控制

B.B.对内部信息传递和期末财务报告流程的控制

C.C.职责分离

D.D.与管理层的重大会计估计相关的控制

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第4题

为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测试程序有()。

A.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准

B.检查验收单是否连续编号

C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况

D.向债权人函证应付账款

E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门

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第5题

下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,设计不合理的是()。

A.仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单

B.独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符

C.验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据

D.验收部门应将验收单其中一联交采购部门

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第6题

下列关于企业采购与付款环节涉及的内部控制,正确的是()。

A.由采购经理负责询价与确定供应商

B.支票应预先顺序编号

C.请购单应预先顺序编号

D.验收部门负责比较所收商品与请购单上的要求是否相符

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第7题

下列关于固定资产内部控制的说法中,错误的是()。

A.固定资产的需求应由使用部门提出

B.资产请购或建造的审批人应与请购或建造要求提出者分离

C.资本预算的复核审批人应独立于资本预算的编制人

D.固定资产应由采购人员负责验收

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第8题

在企业采购和付款业务循环内部控制中,由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件是()

A.A.请购单

B.B.订单

C.C.验收单

D.D.发票

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第9题

对于一般商品或劳务的采购,其基本内部控制制度不包括()。

A.处置制度

B.职责分离

C.授权审批

D.凭证与记录

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第10题

下列有关采购与付款循环主要业务活动及其涉及的相关认定的说法,正确的有()。

A.请购单是证明有关采购交易的“发生”认定的凭据之一

B.独立检查订购单的处理,以确定是否确实收到商品并正确入账,这项检查与采购交易的“存在”认定有关

C.定期独立检查验收单的顺序以确定每笔采购交易都已编制凭单,与采购交易的“完整性”认定有关

D.将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,与商品的“存在”认定有关

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