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[多选题]

生产企业免、抵、退增值税的会计处理主要涉及的账户有()。

A.应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)

B.应交税费——应交增值税(出口退税)

C.应交税费——应交增值税(进项税额转出)

D.营业税金及附加

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第1题

实行免抵退税办法的生产企业“应交税费--应交增值税--出口抵减内销产品应纳税额”科目反映()。

A.A.免抵退税额

B.B.免抵退税额

C.C.已退税额

D.D.应收出口退税额

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第2题

企业缴纳当月增值税,应通过()账户核算。

A应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

B应交税费-应交增值税(已交税金)

C应交税费-应交增值税(转出多交增值税)

D应交税费-未交增值税

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第3题

企业在采购材料时,以银行存款支付的增值税进项税额,应记入()。

A.“应交税费-应交增值税”账户的借方

B.“应交税费-应交增值税”账户的贷方

C.“在途物资”账户的借方

D.“原材料”账户的借方

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第4题

月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目,对于当月应交未交的增值税,下列处理正确的是()。

A.借记“应交税费——应交增值税(销项税额)”

B.借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”

C.贷记“应交税费——未交增值税”

D.贷记“应交税费——应交增值税(进项税额)”

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第5题

增值税小规模纳税人在月度终了时,交纳本月应交未交的增值税的会计处理正确的是()。

A.借记“应交增值税”明细科目

B.贷记“应交增值税”明细科目

C.冲减“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目

D.借记“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目

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第6题

企业当月预交当月增值税,应通过核算的科目是()。

A.应交税费--应交增值税(转出未交增值税)

B.应交税费--未交增值税

C.应交税费--应交增值税(转出多交增值税)

D.应交税费--应交增值税(已交税金)

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第7题

2019年6月份。甲公司发生销项税额合计120 000元,进项税额合计40 000元,因管理不善导致原材料毁损,进项税额转出2 000元,当月甲公司用银行存款交纳增值税80 000元,则下列关于甲公司月末增值税的会计处理中,正确的是()。

A.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2 000 贷:应交税费——未交增值税 2 000

B.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 4 000 贷:应交税费——未交增值税 4 000

C.“应交税费——应交增值税”科目余额为2 000元

D.不需要进行会计处理

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第8题

企业缴纳当月的增值税,应借记的会计科目是()。

A.A.“应交税费——未交增值税”

B.B.“应交税费——应交增值税(转岀未交增值税)”

C.C.“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”

D.D.“应交税费——应交增值税(已交税金)”

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第9题

某企业为增值税一般纳税人,下列各项中,关于该企业初次购入增值税税控系统专用设备按规定抵减增值税应纳税额的会计处理正确的是()。

A.借记“累计折旧”科目,贷记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目

B.借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“累计折旧”科目

C.借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目

D.借记“管理费用”科目,贷记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目

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第10题

某企业12月15日缴纳12月1~10日应该缴纳的增值税10万元,企业应该如何进行账务处理?()

A.借:应交税费——应交增值税(已交税金) 10 贷:银行存款 10

B.借:应交税费——应交增值税(进项税额) 10 贷:银行存款 10

C.借:应交税费——应交增值税(减免税款) 10 贷:银行存款 10

D.借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)10 贷:银行存款 10

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