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[单选题]

()不属于检查其他资产内部控制是否有效的内容。

A.是否建立了其他资产授权与审批控制

B.其他资产金额是否正确

C.是否有定期核对制度

D.审核手续是否严密

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第1题

其他资产审计的目标包括()。

A.检查其他资产账务处理是否正确

B.检查其他资产相关内部控制是否有效

C.检查其他资产账、证、表是否核对相符

D.检查其他资产增减变化是否真实、合法、正确

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第2题

关于基金管理人的内部控制,下列表述正确的是()。

A.应遵循相互制约的原则,即主要考虑横向控制的制约关系

B.主要涉及投资、研究、交易等与投资管理密切相关的业务环节,其他环节的内部控制可根据需要决定是否设立

C.应考虑以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果

D.应确保基金资产、自有资产、其他资产在统一的控制措施下运作

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第3题

销售费用审计的目标包括()。

A.检查销售费用相关内部控制是否有效

B.检查销售费用项目的核算内容与范围是否符合规定

C.检查销售费用的发生额是否真实、合理、合法、正确

D.检查销售费用的账务处理是否合法、正确

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第4题

出租人在对租赁分类时,如果认定为融资租赁,应考虑的因素有()。

A.租赁资产性质是否特殊,是否需要重新改造后其他方才可使用

B.承租人是否有优惠购买租赁资产的选择权

C.租赁期占租赁资产尚可使用年限的比例

D.租赁期届满时租赁资产所有权是否转移给承租人

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第5题

()是指托管人托管的基金资产.托管人的自有资产.托管人托管的其他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;内部控制制度的检查.评价部门必须独立于内部控制制度的制黪定和执行部门。

A.合法性原则

B.独立性原则

C.及时性原则

D.完整性原则

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第6题

注册会计师对内部控制实施风险评估程序,以获取与下列相关的审计证据()。

A.控制的设计是否适当

B.控制是否得到执行

C.是否得到一贯执行

D.运行是否有效

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第7题

一项内部控制是否健全,不仅要看该项内部控制设计是否适当,还要看其执行是否有效。()
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第8题

下列控制测试中,能够证明销售交易的发生认定的是()。

A.检查销售发票副联是否附有发运凭证及销售单

B.检查客户的赊销是否经授权审批

C.检查销售发票是否连续编号

D.询问是否寄发对账单

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第9题

下列关于单位代理开立借记卡客户身份识别说法不正确的是()。

A.审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整,是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致,开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同

B.审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致,是否加盖申请单位公章,被授权人可以不是单位工作人员

C.核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效,审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户

D.单位批量开立的借记卡激活时,需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活,审核客户有效身份证件或其他证明文件,补充客户职业等身份信息,核验是否客户本人

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