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办理付款手续前需把采购合同上传至财商一体化系统()

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第1题

分供商每次办理款项支付时,需要核对双方收付款信息,需与合同收付款信息一致,未核对一致,在未查明原因前不得办理支付手续。()
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第2题

CEC采购平台操作截图,最晚需上传运营系统()流程附件中

A.遴选

B.采购申请

C.采购合同

D.采购付款

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第3题

提交采购类付款申请时,需要上传哪些材料?()

A.合同原件或需付款凭证文件(盖章)

B.对方营业执照(盖章)

C.对方开户许可证或账户信息文件(盖章)

D.产品验收单或质检单(盖章)

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第4题

以下关于资金审批的说法,错误的是()
A.经营采购合同终审通过,由申请部门办理资金审批手续,一笔整体业务的购销合同可以分拆审批

B.经公司认定存在经营或资金风险的子公司,所有经营业务采购资金全部报公司审批。100万以下报公司分管业务领导和财务总监审批,500万以下报总经理审批,500万以上报董事长审批

C.公司及各级子公司新增业务首次付款金额超50万元的需报董事长审批

D.公司及各级子公司所有长、短期投资款均需董事长审批,必要时由董事会讨论决定

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第5题

办理系统内转账/汇款、跨行汇款业务时,对于符合特色协议划款业务标准的,需在银行打印栏标注“协议划款(审批编号)”字样,可不上传相关依据;对于不符合特色协议划款业务标准的,办理系统内转账/汇款、跨行汇款业务时,需上传协议、合同、内部联系单等相关付款依据()
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第6题

费控交费客户电话号码需变更时,下列做法正确的是()。

A.个人客户可致电至营业厅办理变更手续

B.单位户名提供公章及法人私章到所属营业厅办理电话号码变更手续,不予电话受理

C.营业厅需与客户重新签订《智能交费结算协议》,并上传营销系统

D.签订协议当天完成营销系统内短信联系人变更

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第7题

如果合同中规定预付款要求开具发票:需将发票上传至附件列表中,作为财务审核要点,发票原件需由()保存,待满足报账条件时再将前期预付款开具的发票全部上传至电子影像中,并将发票原件交由财务归档

A.采购人员

B.业务经办人

C.部门负责人

D.单元财务

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第8题

同一笔合同需要多次对外支付的,每次付款金额在等值usd50000.00以上的,备案人须在每次付汇前办理税务备案手续()
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第9题

办公室负责办公用资产的采购计划、登记、发放、调拨,计划合同部负责采购,购置前不用办理审批手续()
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第10题

合同签订后需日内发起备案,备案必须符合公司要求。若因特殊原因不能及时签订,或签订后日内不能将扫描件上传至合同采购系统中备案,应通过沟通报备说明情况,此报备不计入报备率()

A.1;1

B.2;2

C.3;3

D.4

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第11题

当违约登记簿中的同一统计周期内违约纪录数超过()时,付款单位在()渠道不可继续办理该业务种类的代付业务,付款单位需至柜面办理限额和次数修改手续

A.两次

B.一次

C.柜面

D.网银

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