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[单选题]

现金出纳与现金日记账的职务分离,这一关键内部控制能实现现销货收入业务的()控制目标

A.完整性

B.存在与发生

C.权利与义务

D.估价与分摊

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第1题

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()。

A.询问现金支票有无专人保管

B.观察现金收付是否按规定程序及权限办理

C.询问现金是否定期盘点核对

D.观察出纳与会计职责是否严格分离

E.审查现金业务截止期是否正确

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第2题

出纳管理系统的内部冲销是指()

A.日记账和对账单之间的冲销

B.现金和银行日记账之间的冲销

C.现金日记账和现金盘点表的冲销

D.银行日记账内部冲销和对账单内部冲销

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第3题

经济业务发生后,应及时入账,尤其是现金、银行存款等业务更应如此,并做到日清月结,防止现金挪用应属于()。

A.会计记账控制

B.实物保管控制

C.财产安全控制

D.职务分离控制

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第4题

李平在测试红星公司购货与付款循环的内部控制时,需要确认红星公司对采购商品业务的各关键凭证所采取的内部控制,分析在适当的内部控制措施下凭证所能保障的管理当局对商品采购业务的认定。在适当的控制措施下,能帮助管理当局实现对采购商品业务的“存在或发生”和“完整性”但无助于“估价与分摊”认定的凭证是()

A.请购单

B.订购单

C.验收单

D.付款单

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第5题

被审计单位针对现金盘点作出了以下内部控制要求:会计主管指定应付账款会计每月末的最后一天对
库存现金进行盘点,根据盘点结果编制库存现金盘点表,将盘点余额与现金日记账余额进行核对,并对差异调节项进行说明。会计主管复核库存现金盘点表,如盘点金额与现金日记账余额存在差异且差异金额超过2万元,需查明原因并报财务经理批准后进行财务处理。针对该内部控制,注册会计师可以在选取适当样本的基础上实施以下()控制测试程序。

A.在月末最后一天参与被审计单位的现金盘点,检查是否由出纳进行现金盘点

B.观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核

C.针对调节差异金额超过2万元的调节项,检查是否经财务经理批准后进行财务处理

D.检查现金盘点表中记录的现金盘点余额是否与实际盘点金额保持一致、现金盘点表中记录的现金日记账余额是否与被审计单位现金日记账中余额保持一致

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第6题

下列选项中,能由同一个人承担的是()。

A.现金支付的审批与执行

B.现金日记账与现金总账记录

C.会计记录与审核

D.现金保管与现金日记账记录

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第7题

NGN不仅实现了业务()与呼叫控制的分离,而且还实现了呼叫控制与承载传输的分离。

A.控制

B.提供

C.传输

D.呼叫

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第8题

存货采购业务内部控制中,需要进行职务分离的是()。

A.存货采购与存货验收

B.采购与收款

C.审核付款与付款

D.登记应付账款和付款

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第9题

现金出纳人员经管现金日常的收付业务,同时登记现金日记账,这违背了“钱帐分管”的现金管理制度。()
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第10题

NFV可以实现什么功能?()

A.手机与SIM卡分离

B.控制承载分离

C.软硬件解耦

D.控制业务分离

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