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[单选题]

下列项目中,不属于审计证据收集途径的是()。

A.分析程序

B.询问

C.检查

D.问卷

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第1题

下列项目中,不属于审计证据收集途径的是()。

A.分析程序

B.问卷

C.检查

D.询问

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第2题

下列项目中,不属于按照审计证据表现形态分类的是()。

A.口头证据

B.书面证据

C.电文证据

D.实物证据

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第3题

注册会计师了解内部控制时为获取有关内部控制设计和执行的审计证据的,下列风险评估程序中不适用的是()。

A.询问被审计单位的人员

B.观察特定控制的运用

C.检查文件和报告

D.分析程序

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第4题

下列程序中,通常不会被审计人员用于了解客户内部控制的程序是()。

A.观察

B.询问

C.检查

D.程序分析

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第5题

可用作细节测试的审计程序类型包括()。

A.检查

B.分析程序

C.询问与观察

D.重新计算

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第6题

以下项目中,不属于资金管理岗位审计的项目是()。

A.应付债券

B.股本

C.长期借款

D.主营业务收入

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第7题

为了解被审计单位及其环境,评估重大错报风险而实施的风险评估程序通常有()

A.观察

B.分析程序

C.检查

D.询问

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第8题

下列检查的项目中,不属于注射剂用粉针剂检查的项目是()

A.最低装量

B.无菌试验

C.热原

D.崩解时限

E.澄明度

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第9题

下列项目中不属于启动后检查的有()。

A.检查水位

B.烟是否正常

C.铲刀动作是否正常

D.发电机皮带的张紧度

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第10题

可用作控制测试的审计程序类型包括()。

A.检查文件记录

B.重新执行

C.询问与观察

D.函证

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