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[判断题]

内部审计报告是对被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性做出的合理保证。()

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第1题

内部审计对组织的经营活动和内部控制的()进行审查和评价。

A.合法性

B.及时性

C.有效性

D.适当性

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第2题

符合性测试是对被审计单位内部控制进行测试,评价其内部控制建立健全的有效性。符合性测试要按照规定的程序、方法和标准,对公司内部控制体系设计有效性和执行有效性进行检查,查找内部控制设计方面的问题,为内部控制体系有效性提供合理保证。()
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第3题

股东大会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任。()
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第4题

被审计单位的会计责任不包括()。

A.建立健全内部控制制度

B.保证审计报告内容的真实性、合法性

C.保证会计资料的真实合法完整

D.保证资产的安全完整

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第5题

董事会、审计委员会或类似机构应()。

A.监督用于复核内部控制有效性的政策和程序执行是否有效

B.监督被审计单位的会计政策以及内部、外部的审计工作和结果

C.关注被审计单位的财务报告

D.监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理

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第6题

内部控制审计是内审部门通过系统、规范的方法对公司内部控制制度设计的()、合理性及内部控制运行的有效性进行的审查和评价活动。

A.合法性

B.标准性

C.有效性

D.健全性

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第7题

稽查组应当对被稽查人内部控制的健全性、有效性和进出口活动的真实性、合法性、规范性作出评估()
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第8题

内部控制运行的有效性是指内部控制的设计覆盖了组织应关注的所有重大风险,相关控制活动合理和适当。()
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第9题

内部控制审计是对特定基准日内部控制的有效性发表意见,因此注册会计师只需要关注基准日当天的内部控制。()
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第10题

内部审计人员在对内部控制进行审查和评价后形成的审计报告一般应包括以下哪些方面的内容?()

A.审查评价内部控制的目的、范围

B.审计结论和审计决定

C.对完善内部控制的建议

D.被审计单位的反馈意见

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