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[单选题]

下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。

A.出纳员负责登记现金日记账和总账

B.出纳员负责编著银行存款余额调节表

C.财务主管统一保管支票和相关印章

D.内部审计人员对货币资金业务进行审查

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第1题

下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()

A.出纳员编制银行存款余额调节表

B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账

C.出纳员登记应收账款明细账

D.出纳员签发支票

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第2题

针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有()

A.现金收入必须及时存人银行,不得直接用于公司的支出

B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户

D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表

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第3题

下列关于银行存款日记账的说法中,不正确的是()。

A.按银行存款的收、付款业务发生的先后顺序逐笔登记

B.在我国通常作为登记银行存款总账的依据

C.采用订本式

D.由出纳人员登记

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第4题

2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()

A.采购部门负责采购合同的签订和审批

B.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件

C.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单

D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放

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第5题

2012 年 3 月,某审计组对甲公司 2011 年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()

A.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件

B.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单

C.采购部门负责采购合同的签订和审批

D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放

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第6题

按照货币资金内部控制制度的要求,出纳人员可以兼任()。

A.日记账登记工作

B.债权债务账目的登记工作

C.稽核工作

D.会计档案保管工作

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第7题

下列凭证中可以作为登记银行存款日记账依据的有()

A.现金收款凭证

B.现金付款凭证

C.银行存款收款凭证

D.记账凭证

E.银行存款付款凭证

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第8题

下列账簿中,根据审核后的记账凭证登记的有()

A.库存商品总账

B.现金日记账

C.应收账款明细账

D.备查账

E.应收票据总账

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第9题

记账凭证账务处理程序登记总账的依据是()。

A.科目汇总表

B.现金、银行存款日记账余额及转账凭证

C.收、付款及转账凭证

D.汇总记账凭证

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第10题

在现金管理系统中银行存款日记账的增加方法()。

A.直接从总账引入银行存款类凭证记录

B.通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记账

C.直接逐笔新增日记账

D.从excel中引入

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