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[单选题]

内部审计师想对计算机程序更改控制进行测试。下列审计步骤要证实的特定目标是:只有经过批准才能更改计算机程序(即没有未经批准的程序更改)。该公司使用自动程序库系统,内部审计师取得了不同时期程序库系统内容表的副本。这些内容表能显示出上一次程序变动的日期、程序的版本号以及程序的长度。下列最能有效地证实上述目标的审计程序是:

A.使用通用审计软件随机抽取当前应用的样本,从这些样本追踪至程序更改批准表。

B.对所有程序更改申请进行抽样,从这些申请追查至适当的批准和程序库中的更改。

C.使用通用审计软件比较当前程序库中的内容表和内部审计师以前得到的副本,比较并确认差异,选取差异样本进一步调查。

D.获取过去六个月中由数据处理经理完成的程序设计清单,从清单中抽取样本并追查至程序更改批准表。

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第1题

下列审计步骤要证实的特定目标是:只有经过批准才能更改计算机程序(即没有未经批准的程序更改)。该公司使用自动程序库系统,内部审计师取得了不同时期程序库系统内容表的副本。这些内容表能显示出上一次程序变动的日期、程序的版本号以及程序的长度,‍‍下列最能有效地证实上述目标的审计程序是:‍‍

A.使用通用审计软件随机抽取当前应用的样本,从这些样本追踪至程序更改批准表

B.对所有程序更改申请进行抽样,从这些申请追查至适当的批准和程序库中的更改

C.使用通用审计软件比较当前程序库中的内容表和内部审计师以前得到的副本,比较并确认差异,选取差异样本进一步调查

D.获取过去六个月中由数据处理经理完成的程序设计清单,从清单中抽取样本并追查至程序更改批准表

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第2题

当审计计算机安全时,内部审计师一般不:

A.进行实质性测试

B.检查应急程序和文档标准

C.检查控制有效性

D.检查认识政策和实践

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第3题

计算机测试包括对被审单位的内部控制测试和实质性程序。()
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第4题

下列情况下内部审计客观性会受到损害的有()。

A.审计人员以任何决策制定者的资格参与经营管理过程

B.内部审计师为系统推荐控制标准

C.内部审计师在程序实施前对其进行复核

D.内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作

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第5题

对相关内部控制下产生的会计信息进行测试的审计程序是()。

A.了解程序

B.符合性测试程序

C.实质性测试程序

D.分析性程序

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第6题

计算机在接通电源后,系统首先由(41)程序对内部每个设备进行测试。

A.POST

B.CMOS

C.ROM BIOS

D.DOS

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第7题

计算机在接通电源后,系统首先由(7)程序对内部每个设备进行测试。

A.ROM BIOS

B.CMOS RAM

C.POST

D.DOS

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第8题

注册会计师可不进行控制测试程序,而直接转入实质性测试程序的情况有()。

A.内部控制不存在

B.内部控制未有效运行

C.内部控制存在重大缺陷

D.内部控制拟予信赖

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第9题

如果审计师通过控制测试发现被审计单位的内部控制的确有效,则其可以减少实施实质性测试
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第10题

如果审计师通过控制测试发现被审计单位的内部控制的确有效,则其可以减少实施实质性测试。
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