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[单选题]

内审部对提交的审计资料进行审查,如审查无问题,则将审计申请分派给()。

A.分公司

B.区公司

C.审计中介

D.质检部门

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第1题

内部审计人员在对内部控制进行审查和评价后形成的审计报告一般应包括以下哪些方面的内容?()

A.审查评价内部控制的目的、范围

B.审计结论和审计决定

C.对完善内部控制的建议

D.被审计单位的反馈意见

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第2题

集团公司内审部负责制定财务审计中长期审计规划、年度审计计划,组织实施集团公司开展的财务审计项目,指导所属单位开展()工作。

A.业务拓展

B.员工审计

C.店面审计

D.财务审计

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第3题

由()和()进行的审查才是审计。

A.管理人员

B.审计人员

C.会计人员

D.专职机构

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第4题

()是指审计机构对建设项目实施全过程或其部分环节的真实性、准确性、合规性和效益性进行审查和评价。

A.企业审计

B.建设项目审计

C.审计制度

D.监察制度

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第5题

省公司纪检监察室、内审部每()对全省扶贫项目和资金使用情况审计监督。

A.周

B.月

C.季度

D.年

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第6题

市场营销审计是进行市场营销控制有效工具,其任务是对公司或经营单位财务状况进行审查。()
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第7题

书面资料审查的方法按审查的顺序划分分为()

A.详细审计和抽样审计

B.顺查法和逆查法

C.全部审计和局部审计

D.详查法和抽查法

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第8题

单个审计项目得分在70分以下扣除该项目审计费的(),并由内审部申请调减该社会中介机构委托审计份额,直至终止合作。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

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第9题

内部控制审计是内审部门通过系统、规范的方法对公司内部控制制度设计的()、合理性及内部控制运行的有效性进行的审查和评价活动。

A.合法性

B.标准性

C.有效性

D.健全性

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第10题

对分包工程结算进行抽查审计终审。终审完毕后,审计人员将送审的全部资料返回给(),并对抽样审计的结算件建立年度台账。

A.控制部

B.二级单位

C.项目部

D.审计部

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