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[多选题]

以下关于内部审计报告发送的说法中错误的是()。

A.审计报告应广泛发送

B.审计报告要经过一定的审核程序才能发出

C.内部审计报告任何情况卜不允许外部审计人员参阅

D.包含重大事项的审计报告除发送给管理层以外还应发送给董事会或审计委员会

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第1题

以下关于审计报告的叙述中,不正确的是()

A.审计报告的使用人是指被审计单位

B.审计报告的内容应包括附件,即已审计会计报表

C.审计报告的日期是指完成外勤工作日期

D.注册会计师出具保留意见的审计报告时,如果认为必要,可在意见段之前,增加对重要事项的说明

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第2题

以下关于审计报告的叙述中,正确的是()。

A.审计报告应该由两位注册会计师签名盖章,但其中一名必须是主任会计师

B.注册会计师如果出具非无保留意见的审计报告时,应在意见段之前增加说明段

C.审计报告的日期是指编写完审计报告的日期

D.审计报告的收件人是指被审计单位

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第3题

下列有关内部审计报告的说法中,错误的是()。

A.内部审计报告应当声明内部审计是按照审计法的规定实施的

B.内部审计报告应当对所发现的事实的具体情况、应遵照的标准、事实与标准的差异、已经或可能造成的影响以及产生原因做出说明

C.审计意见是针对审计发现的主要问题提出的处理意见

D.审计意见的权威性取决于组织适当管理层对内部审计机构的授权

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第4题

下列各项中,不属于民间审计程序的是()。

A.接受委托,签订审计业务约定书

B.评价内部控制制度

C.汇总审计工作底稿,出具审计报告

D.审定审计报告,提出处理意见

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第5题

已经出具的审计报告如果存在重要错误或者遗漏,内部审计机构及时更正后()。

A.电话告知审计报告接受者

B.将更正部分以文件形式发送给报告接受者

C.将更正后的审计报告提交给原审计报告接收者

D.更正后即可,无需采取其他举措

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第6题

在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有()。

A.在内部控制审计报告中指明已执行的有限程序

B.在内部控制审计报告中指明审计范围受到限制

C.出具无法表示意见的内部控制审计报告

D.在内部控制审计报告中对在已执行的有限程序中发现的内部控制重大缺陷进行详细说明

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第7题

内部审计报告与民间审计报告一样具有法律效力。()
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第8题

下列不是非标准审计报告的是()。

A.带强调事项段的无保留意见的审计报告

B.保留意见的审计报告

C.否定意见的审计报告

D.具有统一格式和措辞的审计报告(查标准审计报告的定义)

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第9题

如果审计报告中出现“由于无法实施必要的审计程序”、“由于无法获取必要的审计证据”等术语,则说明该审计报告很可能是()审计报告。

A.保留意见

B.无保留意见

C.否定意见

D.无法表示意见

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第10题

如果财务报表没有公允的反映,注册会计师出具的审计报告可能是()

A.无保留意见的审计报告

B.保留意见的审计报告

C.否定意见的审计报告

D.无法表示意见审计报告

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