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[单选题]

在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的合规性审计转向管理层要求的对某分公司经营审计时,以下哪一种情况最不重要?()

A.与合规性审计相关的重大违规罚款的可能性

B.过去一年中该分公司费用的增长

C.该分公司一年前由外部审计师进行过一次财务审计

D.与合规性审计相关的舞弊的可能性

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第1题

注册会计师对被审计单位年度财务报表审计时,在了解内部控制过程中,最应当关注的是()。

A.内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊

B.内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率

C.内部控制是否没有因串通而失败

D.内部控制是否明确区分控制要素

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第2题

审计按目的、内容分为()。

A.有偿审计和无偿审计

B.国家审计、独立审计和内部审计

C.内部审计和外部审计

D.会计报表审计、合规性审计和经营审计

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第3题

内部审计在企业合规性评价中发挥重要的作用,下列哪一选项不属于评价内部审计活动有效性的事项()

A.内部审计人员的资质和经验是否符合要求

B.内部章程规定其在组织中的地位是否适当

C.内部审计的范围、职责和审计计划是否适合组织的需要

D.内部审计是否编写差异行为的书面记录

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第4题

在实施财务审计时,可根据审计内容的不同情况,采用远程审计、()的审计方式。

A.现场审计

B.现场审计

C.内部审计

D.外部审计

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第5题

某内部审计部门在开展基建工程审计时,审计师怀疑构架用钢材不符合合同规定。内部审计部门没有工程方面的人员。内部审计部门恰当的行动是()。

A.对这个差异安排一定的财力,编制一份缺陷发现报告

B.询问工程主管,以解释为何存在这种差异

C.要求暂停合同付款,直到这个差异得到解决

D.询问公司或咨询工程师,确定这种钢材是否符合合同规定

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第6题

以下各项中对当前的内部审计的范围做出了最佳描述的是()。

A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率

B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同

C.内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式

D.内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系

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第7题

审计抽样时审计人员在进行审计时,从被审计对象总体中抽出一部分项目进行审计,从而得出结论的方法。()
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第8题

执行管理层应当建立一个有益于有效控制的环境,控制环境涉及的制度和措施不包括下列哪一选项()

A.组织结构与不相容职务分离

B.管理层参与控制活动

C.将内部审计职能外包

D.奖励合规性控制行为

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第9题

()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.经营管理层

D.稽核审计部门

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第10题

下列有关注册会计师在执行财务报表审计时对法律法规的考虑的说法中,正确的有()。

A.注册会计师没有责任防止被审计单位违反法律法规

B.对于不直接影响财务报表金额和披露的法律法规,注册会计师应就被审计单位遵守了这些法律法规获取管理层的书面声明

C.对于直接影响财务报表金额和披露的法律法规,注册会计师应就被审计单位遵守了这些法律法规获取充分、适当的审计证据

D.如果识别出被审计单位的违反法律法规行为,注册会计师应当考虑是否有责任向被审计单位以外的监管机构报告

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