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总行运营管理部应至少每季度对分支机构企业账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展监督检查。()

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第1题

各分行营运管理部应至少每半年对本分行辖内各分支机构企业账户内控制度执行情况、业务办理合规性等情况开展监督检查。()
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第2题

风险管理部职责负责根据业务发展需要、结合风险管理要求,适时提议总行行长对分支机构的会计事项授权额度进行调整,并及时通知()

A.运营管理部

B.分支机构

C.稽核审计部

D.法律合规部

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第3题

分行运营管理部负责就本分行特色业务内部账户开立、变更、撤销向总行提出申请,本行业务类内部账使用的日常管理,本分行业务类内部账户会计监督的操作。()
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第4题

账户冻结/控制(8201)本交易冻结与控制只能在账户开户行及总行运营管理部办理()
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第5题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,()为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第6题

《晋商银行库存现金检查办法(修订)》规定,总行运营管理部对分行的查库情况进行抽查。()
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第7题

()是我行预留印鉴业务主管部门,负责制定相关业务规章制度,对分支机构预留印鉴管理和业务办理进行指导、监督和检查。

A.当地人民银行

B.总行会计结算部

C.分行会计结算部

D.支行

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第8题

《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定,总行运营管理部至少()对总行清算中心、监督中心资料传递交接工作的合规操作情况进行一次检查。

A.每年

B.每季

C.每半年

D.每月

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第9题

分行运营管理部负责延伸柜台业务的初步审查,由总行运营管理部负责审批()
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第10题

运营内控副行长/经理()对营业网点假币收缴、冠字号码查询管理等业务,通过调阅录像监控、相关登记簿等资料,至少开展一次现场、非现场检查,并记录检查情况备查

A.每天

B.每周

C.每月

D.每半年

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