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[单选题]

签订前,需要咨询单位或审计单位出具审计报告,根据审计报告的金额签订()。

A.结算协议

B.补充协议

C.单价合同

D.总价合同

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第1题

()后期结算比较麻烦,需要核对界面、图纸,结算时间较长。

A.总价合同

B.单价合同

C.补充协议

D.结算协议

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第2题

下列各项中,不属于民间审计程序的是()。

A.接受委托,签订审计业务约定书

B.评价内部控制制度

C.汇总审计工作底稿,出具审计报告

D.审定审计报告,提出处理意见

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第3题

()是按照单位工程,按照一定的单价,综合各种风险,一次性包死,中间不在增加费用的承包方式

A.单价合同

B.补充协议

C.总价合同

D.结算协议

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第4题

合同档案一般以每份合同文件为一件,组件顺序为()。

A.A.合同原件—签订依据—合同会办审批表—合同履行(补充协议、变更协议)

B.B.合同原件—合同会办审批表—签订依据—合同履行(补充协议、变更协议)

C.C.合同会办审批表—合同原件—签订依据—合同履行(补充协议、变更协议)

D.D.合同履行(补充协议、变更协议)—合同会办审批表—合同原件—签订依据

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第5题

在下列审计业务约定书的内容中,()可随着被审计单位的不同而变化

A.签约双方的义务

B.审计报告的使用责任

C.出具审计报告的时间

D.签约双方的责任

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第6题

如果无法就关联方和关联方交易获取充分、适当的审计证据,或关联方和关联方交易的披露不充分,注册会计师应当区分不同情况出具恰当的非无保留意见的审计报告,下列有关说法错误的是()。

A.如果管理层拒绝签署必要的声明,注册会计师应当将其视为审计范围受到限制,出具保留意见或无法表示意见的审计报告

B.如果注册会计师无法就关联方和关联方交易获取充分、适当的审计证据,应视同审计范围受到限制,并根据其对财务报表的影响程度,出具保留意见或无法表示意见的审计报告

C.如果被审计单位关联方交易的会计处理不符合适用的会计准则和相关会计制度的要求,注册会计师应根据其对财务报表的影响程度,出具保留意见或否定意见的审计报告

D.如果注册会计师无法就关联方和关联方交易获取充分、适当的审计证据,应视同审计范围受到限制,并根据其对财务报表的影响程度,出具保留意见或否定意见的审计报告

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第7题

以下关于审计报告的叙述中,不正确的是()

A.审计报告的使用人是指被审计单位

B.审计报告的内容应包括附件,即已审计会计报表

C.审计报告的日期是指完成外勤工作日期

D.注册会计师出具保留意见的审计报告时,如果认为必要,可在意见段之前,增加对重要事项的说明

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第8题

以下关于审计报告的叙述中,正确的是()。

A.审计报告应该由两位注册会计师签名盖章,但其中一名必须是主任会计师

B.注册会计师如果出具非无保留意见的审计报告时,应在意见段之前增加说明段

C.审计报告的日期是指编写完审计报告的日期

D.审计报告的收件人是指被审计单位

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第9题

审计人员的审计责任包括()。

A.按照独立审计准则的要求出具审计报告

B.保证审计报告的真实性

C.保证会计资料的合法性

D.保证审计报告的合法性

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第10题

存款单位办理单位协定存款,须和开户行签订()。

A.中国农业银行单位协定存款协议

B.支付密码器协议

C.对账协议

D.结算账户管理协议

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