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[判断题]

通过“内部管理-物品-收缴-假币”路径发起假币收缴业务时,需另起表外付出交易注销假币收缴凭证的表外账。()

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第1题

分行通过“内部管理-物品-收缴-假币-上缴人行”路径向人行报送假币信息,机构名称显示报送分行或支行名称,网点名称显示收缴该笔假币的机构名称。()
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第2题

假币双人收缴原则,是指办理假币收缴业务时,应有两名(含)以上业务人员(一名为假币收缴经办,另一名为假币收缴复核)于持有人当面办理收缴手续()
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第3题

《假币收缴凭证》《假币收缴上报清单》《货币真伪鉴定书》《假人民币没收收据》《收缴假币登记簿报表》等假币收缴凭证应按年装订,并按照会计档案管理()
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第4题

假币收缴后,不得再交予持有人,柜员向持有人递交《假币收缴凭证》时需当面告知持有人权利。()
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第5题

柜员收缴假币应当客户面进行假币鉴定、复核、开具假币收缴凭证,单人签章。()
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第6题

假币收缴,联机打印一式两联“假币收缴凭证”及凭条,并加盖业务公章和柜员名章。“假币收缴凭证”回单联交持币人,并告知有关内容。()
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第7题

金融机构收缴假币应向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》。()
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第8题

柜员收缴假币需要两人当客户面进行假币鉴定、复核,开具假币收缴凭证,双人签章。()
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第9题

营业网点在办理存取款、货币兑换等业务时发现假币的,应当予以收缴。假币应当由2名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币。()
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第10题

若《假币收缴凭证》需由后台人员开具,柜员可将假币实物交给后台人员。()
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