题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下关于IT审计的描述正确的是?()

A.IT审计是一个连续不断需要提高的过程

B.IT审计时必须指明多个特定的对象

C.IT审计是一个短暂且静止的过程

D.IT审计不能贯穿于信息系统生命周期中

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第1题

在进行期初余额审计时,必须专门对期初余额发表审计意见。()
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第2题

在实施财务审计时,可根据审计内容的不同情况,采用远程审计、()的审计方式。

A.现场审计

B.现场审计

C.内部审计

D.外部审计

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第3题

审计抽样时审计人员在进行审计时,从被审计对象总体中抽出一部分项目进行审计,从而得出结论的方法。()
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第4题

()是指对被审计单位或被审计项目进行具体审计时采用的各种措施和手段。

A.审计规划方法

B.审计实施方法

C.审计报告方法

D.审计管理方法

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第5题

审计组实施现场审计时,对被审计人员所在单位的信息系统,可以采取复制、截屏、拍照等方法取得审计证据()
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第6题

注册会计师进行会计报表审计时,一般对重点期初余额发表审计意见。()
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第7题

审计时,内部管理控制是注册会计师研究和评价的重点,这是现代审计的重要特征。()
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第8题

内部审计机构组织实施经济责任审计时,应当充分利用公司党风廉政建设考评及检查结果等有关信息,加强与其他审计的(),推动大数据等新技术应用,建立健全审计工作信息和结果共享机制,提高审计监督整体效能。

A.统筹协调

B.科学配置审计资源

C.创新审计组织管理

D.合作沟通

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第9题

注册会计师进行会计报表审计时,一般无需专门对期初余额发表审计意见,但应当实施适当的审计程序,并充分考虑期初余额审计形成的相关审计结论对所审计会计报表的影响,以决定发表审计意见的类型。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有()。

A.在内部控制审计报告中指明已执行的有限程序

B.在内部控制审计报告中指明审计范围受到限制

C.出具无法表示意见的内部控制审计报告

D.在内部控制审计报告中对在已执行的有限程序中发现的内部控制重大缺陷进行详细说明

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