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[多选题]

下列关于资源税的说法中正确的有()。

A.某油田自产自用的天然气以移送时的自用数量为销售数量

B. 某煤矿外销售的原煤以实际销售数量为销售数量

C. 某盐场以自产液体盐加工固体盐后销售的以使用的液体盐数量为销售数量

D. 某铁矿山自产自用的铁矿石以实际移送时的自用数量为销售数量

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第1题

根据消费税的有关规定,下列关于从量定额计征消费税的应税消费品,其销售数量的确定,正确的是()。

A.进口的应税消费品,为海关核定的应税消费品进口征税数量

B.自产自用应税消费品的,为应税消费品的移送使用数量

C.委托加工应税消费品的,为委托加工的应税消费品数量

D.生产销售应税消费品的,为应税消费品的销售数量

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第2题

按照我国《资源税暂行条例》及其实施细则的规定,下列有关资源税课税数量的表述中,正确的有()。

A.纳税人开采或者生产应税产品销售的,以开采或者生产的数量为课税数量

B.纳税人不能准确提供应税产品销售数量的,以应税产品的产量为课税数量

C.纳税人开采或者生产应税产品自用的,以自用数量为课税数量

D.扣缴义务人代扣代缴资源税的,以收购未税矿产品的数量为课税数量

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第3题

根据资源税法律制度的规定,下列有关资源税的表述中,正确的有()

A.纳税人开采应税矿产品,自用于连续生产应税产品的,视同销售,缴纳资源税

B.开采原油过程中用于加热的原油免税

C.对实际开采年限在15年以上的衰竭期矿山开采的矿产资源,资源税减征50%

D.纳税人自产自用应税资源品目的纳税义务发生时间,为移送使用应税产品的当天

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第4题

某油田开采原油80万吨,2019年12月销售原油70万吨,非生产性自用5万吨,另有4万吨采油过程中用于加热,1万吨待售。已知该油田每吨原油不含税售价为5000元,适用的资源税税率为6%,则该油田当年应纳的资源税税额为()万元。

A.24000

B.23700

C.22800

D.22500

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第5题

某油田12月开采原油10000吨,用于开采加热的原油600吨,与原油同时开采天然气50000立方米,均实现销售。该油田适用资源税单位税额原油8元/吨,天然气4元/立方米。其当月应纳资源税为()。

A.80000元

B.275200元

C.280000元

D.300000元

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第6题

下列各项中,应记入“税金及附加”科目的是()。

A.书立、领受凭证交纳的印花税

B.销售商品应交的增值税

C.自产自用应税产品应交的资源税

D.代扣代缴的个人所得税

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第7题

某低丰度油田为增值税一般纳税人,原油价格每吨6000元(不含增值税,下同),天然气每立方米2元。2020年2月,该油田开采原油26万吨,当月销售20万吨,加热用2万吨,将3万吨原油赠送给协作单位;开采天然气800万立方米,当月销售600万立方米,待售200万立方米。已知原油、天然气的资源税税率均为6%,该油田当月应纳资源税()万元。

A.9084.5

B.8364.2

C.8352

D.6681.6

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第8题

税法中关于稀土矿征收资源税的说法中,正确的有()。

A.将自采原矿加工的精矿用于抵债的,视同销售精矿缴纳资源税

B.将自采原矿加工为精矿销售的,在销售时缴纳资源税

C.以自采未税原矿和外购已税原矿加工精矿,未分别核算的,一律视同以未税原矿加工精矿,计算缴纳资源税

D.以自采原矿加工精矿的,在原矿移送使用时缴纳资源税

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第9题

华北某油田(增值税一般纳税人)2021年3月份开采原油9000吨,当月销售8000吨,取得含增值税销售额1627.2万元;用于开采原油过程中加热的原油500吨;用于职工食堂和浴室的原油10吨;当月与原油同时开采的天然气40000立方米,均已全部销售,取得含增值税销售额12万元,已知该油田原油和天然气适用的资源税税率均为6%。该油田3月份应纳资源税税额为()万元。

A.87.04

B.87.14

C.87.17

D.87.26

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第10题

A公司是一家生产高尔夫球及球杆的厂家,以下说法不正确的()。

A.A公司自产自用的高尔夫球杆,用于其他方面的,于移送使用时交纳消费税

B.A公司自产的球杆握把用于连续生产高尔夫球杆的,握把于移送使用环节不交纳消费税和增值税

C.A公司进口的高尔夫球,于销售时交纳消费税税

D.A公司生产的高尔夫球杆,于销售时交纳增值税和消费税

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