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[多选题]

下列各项因素中,影响注册会计师拟定内部控制审计收费有()。

A.内部控制审计范畴

B.制定内部控制审计筹划

C.拟采用内部控制审计程序

D.内部控制审计风险

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第1题

在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法对的有()。

A.财务报表审计中对内部控制理解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计刊登审计意见,不需执行额外工作

B.两者评价内部控制可以选用审计程序相似,都用到询问、观测、检查、重新执行等程序

C.两者评价内部控制目不同,前者是为了支持注册会计师对控制风险评估成果,进而拟定实质性程序性质、时间安排和范畴;后者是为了支持对内部控制有效性刊登意见

D.两者对控制缺陷评价规定不同,后者规定比前者更严

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第2题

下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是()。

A.组织控制审计

B.软硬件控制审计

C.处理控制审计

D.安全控制审计

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第3题

下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有( )。
下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有()。

A.内部控制审计意见的类型没有保留意见

B.财务报表审计与内部控制审计测试内部控制审计程序相同

C.财务报表审计与内部控制审计了解内部控制审计程序相同

D.在内部控制审计中,如果预期不信赖内部控制,无需测试内部控制的有效性

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第4题

下列各项中,关于企业内部控制审计的相关说法中恰当的有()。

A.注册会计师基于基准日内部控制的有效性发表意见,而不是对财务报表涵盖的整个期间的内部控制的有效性发表意见

B.内部控制审计基准日,指最近一个会计期间截止日

C.对特定基准日内部控制的有效性发表意见,意味着注册会计师只测试基准日这一天的内部控制

D.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多

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第5题

下列有关整合审计的说法中,正确的有()。

A.注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规

B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致

C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度

D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期

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第6题

下列各项中,关于注册会计师对被审计单位内部控制审计出具非无保留意见的内部控制审计报告的说法中不恰当的是()。

A.只要认为审计范围受到限制将导致无法获取发表审计意见所需的充分、适当的审计证据,注册会计师不必执行任何其他工作即可对内部控制出具无法表示意见的内部控制审计报告

B.如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷,除非审计范围受到限制,注册会计师应当对内部控制发表否定意见

C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,构成审计范围受到限制

D.在因审计范围受到限制而无法表示意见时,注册会计师应当就未能完成整个内部控制审计工作的情况,以书面形式与管理层和治理层进行沟通

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第7题

注册会计师应当贯彻()的思路,恰当地计划内部控制审计工作,制订总体审计策略和具体审计计划。

A.风险导向审计

B.内部控制评价

C.制度基础审计

D.内部控制审核

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第8题

注册会计师在考虑采用内部审计的工作成果,理由不恰当的是()。

A.利用内部审计工作可以提高注册会计师审计的效率,节约审计成本

B.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分

C.内部审计和独立审计在工作上具有一致性

D.内部审计和独立审计在审计依据上具有一致性

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第9题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

C.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

D.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

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第10题

在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常不会实施的审计程序是()。

A.寻找内部控制运行中的缺陷

B.记录了解内部控制

C.了解内部控制的设计

D.了解控制活动是否得到执行

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