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《商业银行内部控制评价试行办法》中规定,内部控制评价是对制度、过程和结果评价。()

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第1题

商业银行应根据《商业银行内部控制评价试行办法》制定相应的实施细则,但无需报银监会或其派出机构备案。()
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第2题

内部控制过程评价的具体评分标准中:被评价对象的过程和风险已被充分识别的,可得该项分值的百分之三十。()
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第3题

内部控制的评价是企业管理层的责任,内部控制的审计是注册会计师的责任。前者属于非独立性评价,后者属于独立性评价。()
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第4题

公司内部控制评价报告内容应当涉及()。

A.高档管理层对内部控制报告真实性声明

B.内部控制评价根据、范畴、程序和办法

C.内部控制缺陷及其认定状况和整治状况

D.内部控制有效性结论

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第5题

内部审计履行职责的途径包括()。

A.评价和改善风险管理

B.评价和改善内部控制

C.评价和改善治理程序的效果

D.制定内部控制制度

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第6题

环境因素识别与评价控制程序:通过监测和测量、内部审核、管理评审等过程,实现对控制效果进行监控。()
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第7题

在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法对的有()。

A.财务报表审计中对内部控制理解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计刊登审计意见,不需执行额外工作

B.两者评价内部控制可以选用审计程序相似,都用到询问、观测、检查、重新执行等程序

C.两者评价内部控制目不同,前者是为了支持注册会计师对控制风险评估成果,进而拟定实质性程序性质、时间安排和范畴;后者是为了支持对内部控制有效性刊登意见

D.两者对控制缺陷评价规定不同,后者规定比前者更严

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第8题

公司开展内部控制评价工作,可以采用组织形式有()。
A、授权内部审计机构详细实行内部控制有效性定期评价工作

B、成立专门内部控制机构组织实行内部控制评价工作,其工作直接向董事会或类似权力机构负责

C、依照自身特点,成立内部控制评价工作非常设机构,抽调内部审计、内部控制等有关机构人员构成内部控制评价小组,详细组织实行内部控制评价工作

D、委托中介机构实行内部控制评价

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第9题

评价内部控制,目的在于确定实质性测试的性质、时间和范围。()
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第10题

内部控制评价是对一个单位内部控制系统的()进行的分析和评价。

A.完整性

B.客观性

C.合理性

D.有效性

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第11题

内部控制审计是对公司内部控制制度()和()进行审查和评价

A.设计完善性

B.执行安全性

C.设计有效性

D.执行有效性

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