题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部审计师对需要收集的信息的种类和数量进行判断。这种判断的首要目的是()。

A.最大程度的降低审计成本

B.遵守内部审计准则

C.为审计发现和建议提供充分的依据

D.消除得出不正确结论的风险

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第1题

内部控制仅能为组织的目标和目的有效和效果的实现提供合理的保证。以下哪些因素限制了内部控制实现上述目标的可能性?()

A.内部审计师的首要职责是检查舞弊

B.审计委员会是能起作用的,独立的

C.内部控制的成本不应超出其收益

D.管理层监督业绩

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第2题

内部控制仅能为组织的目标和目的有效和效果的实现提供合理的保证以下哪些因素限制了内部控制实现上述目标的可能性:

A.内部控制的成本不应超出其收益

B.审计委员会是能起作用的,独立的

C.管理层监督业绩

D.内部审计师的首要职责是检查舞弊

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第3题

内部控制存在固有局限性的首要因素是()。

A.被审计单位内部行使职能的人员素质不适应岗位要求

B.被审计单位实施内部控制的成本效益问题影响其职能

C.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效

D.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避

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第4题

下列情况下内部审计客观性会受到损害的有()。

A.审计人员以任何决策制定者的资格参与经营管理过程

B.内部审计师为系统推荐控制标准

C.内部审计师在程序实施前对其进行复核

D.内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作

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第5题

()是由外部机构(如会计事务所)选派的审计人员对组织财务报表进行审核、鉴定,以判断其真实性和可靠性。

A.内部审计

B.管理审计

C.外部审计

D.以上均不正确

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第6题

注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有()。

A.注册会计师应当对发表的审计意见独立承担责任

B.注册会计师即使利用内部审计工作结果但仍应当对财务报表审计有关的所有重大事项独立作出职业判断

C.内部审计的独立性和客观性无法达到注册会计师审计所要求的水平

D.审计过程中涉及的职业判断均应当由注册会计师负责

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第7题

首席审计执行官评估和报告控制程序的职责包括:

A.保持组织的治理过程

B.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通

C.监督内部控制流程的建立

D.仅在内部审计活动的基础上做出个别的评估

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第8题

关于国际内部审计师协会内部职责说明书的说法正确的是()。

A.内部职责说明书属于内部审计实务标准的内容

B.内部职责说明书不属于内部审计实务标准的内容

C.内部职责说明书是内部审计实务标准的基础

D.内部职责说明书不是内部审计实务标准的基础

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第9题

内部审计对风险管理过程有效性进行评价时应注意的问题()。

A.内部审计部门必须评估发生舞弊的可能性以及所在组织如何管理舞弊风险

B.在开展咨询服务时,内部审计师必须关注与业务目标相关的风险,并警惕其他重大风险的存在

C.内部审计师必须将开展咨询服务过程中了解到的风险情况,运用于评估组织的风险管理过程

D.协助管理层建立或改善风险管理过程时,内部审计师必须避免在实际工作中对风险进行管理,从而承担任何管理层的责任

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