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[多选题]

审计人员可以采用()对被审计单位内部控制进行了解与评价。

A.文字描述法

B.调查问卷法

C.流程图法

D.ABC的综合使用

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第1题

对被审计单位的内部控制的描述方法包括:

A.以上三种方法相结合

B.文字描述法

C.流程图法

D.调查问卷法

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第2题

审计人员可以从下列()方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。

A.控制环境和控制活动

B.对控制的监督

C.控制活动

D.风险评估

E.信息与沟通

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第3题

对内部控制的描述主要有以下哪三种方法?()

A.文字叙述法

B.调查问卷法

C.流程图法

D.检查表法

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第4题

审计计划阶段,注册会计师可以采用以下方法了被审计单位的基本情况()。

A.查阅以往审计资料和行业资料

B.了解内部控制和符合性测试

C.观察被审计单位经营场所和设施

D.询问内部审计人员和管理人员

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第5题

内部审计人员在对内部控制进行审查和评价后形成的审计报告一般应包括以下哪些方面的内容?()

A.审查评价内部控制的目的、范围

B.审计结论和审计决定

C.对完善内部控制的建议

D.被审计单位的反馈意见

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第6题

审计人员尽量分解引发风险的责任,将审计机构、被审计单位、其他相关单位应负的责任划分清楚,属于审计风险控制的()。

A.风险承受法

B.风险转移法

C.自我保护法

D.风险回避法

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第7题

内部控制制度描述的方法有()。

A.文字描述法

B.调查表法

C.流程图法

D.穿行测试法

E.分析复合法

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第8题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

C.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

D.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

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第9题

注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素可能包括()。

A.管理层是否及时纠正控制运行中的偏差

B.与外部的沟通能够在多大程度上证实内部产生的信息或者指出存在的问题

C.被审计单位是否定期评价内部控制

D.是否存在内部审计部门

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第10题

下列属于了解被审计单位及其环境时需要了解的内容有()

A.被审计单位的内部控制

B.宏观经济景气度

C.被审计单位的组织结构

D.被审计单位对会计政策的选择和运用

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