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[单选题]

注册会计师在评价专家的工作是否足以实现审计目的时,下列各项中,无须评价的是()。

A.专家工作结果或结论的合理性和相关性

B.专家工作涉及使用的所有假设和方法与注册会计师采用假设和方法的一致性

C.专家工作结果或结论与其他审计证据的一致性

D.专家工作涉及使用的重要原始数据的相关性、完整性和准确性

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第1题

评审专家在评审过程中不服从现场管理,影响评审工作正常进行。评价主体评价专家时扣()分。

A.A.1

B.B.2

C.C.3

D.D.5

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第2题

在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法对的有()。

A.财务报表审计中对内部控制理解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计刊登审计意见,不需执行额外工作

B.两者评价内部控制可以选用审计程序相似,都用到询问、观测、检查、重新执行等程序

C.两者评价内部控制目不同,前者是为了支持注册会计师对控制风险评估成果,进而拟定实质性程序性质、时间安排和范畴;后者是为了支持对内部控制有效性刊登意见

D.两者对控制缺陷评价规定不同,后者规定比前者更严

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第3题

对工作分析活动及其成果的评价,取决于()的意见。

A.工作分析专家

B.工作分析结果使用者

C.工作分析单位的领导

D.工作分析小组意见

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第4题

评价对被审计单位及其环境了解的程序是否恰当,关键是看()。

A.注册会计师对被审计单位及其环境的,了解是否足以识别和评估财务报表重成大错报风险

B.注册会计师是否认识被审计单位的主要财务会计相关主管人员

C.注册会计师是否熟悉被审计单位的业传务流程

D.注册会计师是否能在被审计单位的财会工作中独当一面

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第5题

评审专家在近()次评价结果平均值为优秀,且无不合格评价的,纳入优秀专家池,优先随机抽取。

A.A.5

B.B.7

C.C.10

D.D.12

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第6题

为了提高财务报表的可信性,注册会计师需要做的工作有()。

A.收集充分、适当的审计证据

B.评价财务报表是否在所有重大方面符合会计准则

C.出具管理层建议书

D.出具审计报告

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第7题

在注册会计师选取拟测试控制时,下列说法对的有()。

A.注册会计师应当针对每一有关认定获取控制有效性审计证据

B.针对每一有关认定,注册会计师应当测试与其有关所有控制

C.对被审计单位在财务报告内部控制评价中测试控制,注册会计师均应当予以测试

D.在拟定与否测试某项控制时,注册会计师应当考虑该项控制单独或连同其他控制,与否足以应对评估某项有关认定错报风险

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第8题

下列各项中,为了实现注册会计师一般审计目标中的完整性目标的是()。

A.有价证券的市价是否予以列示

B.长期投资是否超过净资产的50%

C.购货引起的借贷双方是否在同期入账

D.实现的销售是否登记入账

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第9题

()一般比较公正,但是可要花费较多时间和费用,才能获得结果。

A.专家评价

B.个人评价

C.群众评价

D.首长评价

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第10题

确认或验证工作完成后,应当写出报告,并经审核、批准。确认或验证的结果和结论(包括评价和建议)应当有记录并存档。()
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第11题

评审专家评价动态统计近()次评价结果。

A.A.5

B.B.7

C.C.10

D.D.12

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