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[单选题]

以下关于内部控制保证的说法中,正确的是()。①建立信息和沟通机制,促进公司信息的广泛共享和及时充分沟通,提高经营管理透明度,防止舞弊事件的发生②建立内控管理及评价机制,通过对公司内部控制的整体设计和统筹规划,推动各内部控制责任主体对风险进行实时监测和定期排查,并据此调整和改进公司的内部控制流程③保险公司应当建立内控风险应急管理机制,制定周全和可操作性强的应急预案,明确各种风险情形下的应对措施,尽可能减少内控风险的影响和损失④严格内部控制责任追究,对于违反内部控制要求的行为,造成损失,要追究当事人和领导责任;没有造成损失视情况可以不追究当事人和领导责任

A.②③④

B.①④

C.①②③

D.①②③④

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第1题

内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。下列关于内部控制目标的说法中正确的有()。

A.合理保证企业经营管理合法合规

B.合理保证企业资产安全

C.提高经营效率和效果

D.促进企业实现发展战略

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第2题

以下关于内部控制风险与下一步审计安排的关系的说法正确的是()。

A.内部控制风险高,下一步安排详细审查

B.内部控制风险低,下一步安排详细审查

C.内部控制风险低,下一步安排简略审查

D.内部控制风险高,下一步安排简略审查

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第3题

以下关于企事业单位内部控制责任的说法正确的有()。

A.董事会和监事会负监督责任

B.管理层负评估责任

C.内部审计人员负评估责任

D.外部审计人员对内部控制本身不负任何责任

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第4题

在下列内部控制要素中,被称为对内部控制的控制,是实施内部控制的重要保证的是()。

A.控制环境

B.监控

C.控制活动

D.风险评估

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第5题

在下列内部控制要素中,被称为对内部控制的控制,是实施内部控制的重要保证的是()。

A.控制环境

B. 监督

C. 控制活动

D. 信息与沟通

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第6题

关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的责任,下列说法错误的有()

A.注册会计师没有任何责任发现和报告非财务报告内部控制存在的重大缺陷

B.对财务报告内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷段”予以披露

C.注册会计师应当对非财务报告内部控制是否存在重大缺陷提供合理保证

D.注册会计师应当实施有限的审计程序以识别非财务报告内部控制存在的重大缺陷

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第7题

以下关于“屏蔽子网体系结构”的说法正确的有()。

A.内部路由器可以分辨出一个声称从非军事区来的数据包是否真的从非军事区来

B.万一堡垒主机被控制入侵者就能直接侵袭内部网络

C.入侵者控制堡垒主机后他就能侦听到内部网上的数据

D.以上说法都不正确

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第8题

下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。

A.企业应当按照指定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部评价报告

B.内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证

C.内部控制缺陷按期本质可分为设计缺陷和运行缺陷

D.企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括对运行有效性

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第9题

关于企业风险管理与内部控制,以下表述中,正确的是()。

A.两者都要求将风险控制在可承受的范围以内

B.内部控制与风险管理不是对立而是协调统一的整体

C.企业风险管理所应对的是企业的所有风险

D.内部控制通常控制的是企业内部可控的风险

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第10题

关于5G中的SSC模式,以下说法正确的是。()

A.A.SSC模式3支持先建后断,也就是先建立新的PDU会话再断开原来的PDU会话,从而在路由优化的同时尽量保证业务的连续性

B.B.SSC模式1支持先建后断,也就是先建立新的PDU会话再断开原来的PDU会话,从而在路由优化的同时尽量保证业务的连续性

C.C.SSC模式2支持先建后断,也就是先建立新的PDU会话再断开原来的PDU会话,从而在路由优化的同时尽量保证业务的连续性

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第11题

在企业风险管理框架下,下列有关风险管理与内部控制二者关系的说法中,正确的有()。

A.风险管理比内部控制法人范围要广得多

B.内部控制是风险管理的重要手段

C.治理、风险和控制作为一个整体为组织目标的实现提供保证

D.实现了“从上到下”控制基础和“从下到上”风险基础执行模式的融合

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