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[单选题]

在为实现企业目标提供合理保证的同时,内部控制系统存在局限性。下列哪一选项证明了内控的局限性()

A.出纳员同时保管和记录现金存款

B.保安未经授权允许某一仓库员工搬走公司资产

C.不能读取数据的员工被委派监护公司的磁盘庠

D.销售人员采用信贷销售,但销售额超过了信用额度

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第1题

在为实现企业目标提供合理保证的同时,内部控制系统存在局限性。下列哪一选项不属于内控的局限性()

A.决策失误和滥用职权

B.人为过失与串通舞弊

C.监管机构出台新法规

D.成本限制和外部事件

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第2题

内部控制可以为企业实现其目标提供合理保证,而不是绝对保证,原因在于下列哪一选项()

A.员工不严格执行内部控制措施

B.内部控制的目标制定不合理

C.内部控制本身具有一定的局限性

D.内部控制制度有待进一步完善

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第3题

内部控制结构包括为合理保证企业实现特定目标而建立的各种政策和程序。内控结构的组成部分中不包括下列哪一选项()

A.控制环境

B.管理控制

C.会计系统

D.控制程序

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第4题

合理保证企业目标实现需要通过系统化的流程和方法即通过建立和实施内部控制。()
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第5题

组织使用COSO内部控制定义设计与实施内部控制系统可以满足监管要求和提升管理水平。下列哪一选项不属于组织实施内部控制获益的领域()

A.有助于实现组织既定的经营目标

B.管理层可以实现经营利润最大化

C.经理可以识别运营方面的低效率问题

D.审计师可以评价内部控制体系的有效性

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第6题

高级管理层需要采取相关控制措施来履行其管理职责,下列哪一选项属于高级管理层的控制措施()

A.要求首席执行官提供控制环境的适当保证

B.编制预算并将实际业绩与预期目标进行比较

C.任命独立审计师评价内部控制系统的有效性

D.要求管理层向董事会报告所有违法违规行为和纠正行动

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第7题

商业信用的存在和发展具有以下局限性()

A.信用评价的局限性

B.信用能力上的局限性

C.信用期限的局限性

D.数量和规模上的局限性

E.方向上的局限性

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第8题

在形成期和知识应用期之间,交叠地存在一个人工智能的暗淡期,究其原因,当时的人工智能主要存在三点局限性:机器性能局限性、解法局限性和结构局限性。()
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第9题

董事会需要采取相关措施来实现其监督职责,下列哪一选项不属于董事会的监控措施()

A.要求首席执行官提供良好控制环境的适当保证

B.编制预算并将实际业绩与预期业绩目标进行比较

C.要求管理层向董事会报告所有违法违规行为和纠正行动

D.任命独立审计师和内部审计师评价内部控制的有效性

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第10题

注册会计师对关联方及其交易的审计,并不能保证发现关联方及其交易的所有错报和漏报,这是因为()

A.关联方及其交易的复杂性

B.被审计单位内部控制的局限性

C.会计师事务所内部控制的局限性

D.审计测试的固有限制

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