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[单选题]

企业整个内部控制制度的重点内容和中心环节是()。

A.货币资金控制制度

B.固定资产控制制度

C.重大投资控制制度

D.存货控制制度

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第1题

通常,企业内部审计包含许多重点内容,下列不属于内部控制重点内容的是()。

A.管理审计控制

B.人事制度及员工培训制度

C.质量控制制度

D.客户接待制度

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第2题

企业应定期和不定期地进行库存现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符,其属于货币资金的哪项控制制度()

A.职责分工控制制度

B.授权审批控制制度

C.货币资金核算控制制度

D.货币资金监督检查制度

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第3题

固定资产内部控制中最重要的部分是()。

A.授权批准制度

B.账簿记录制度

C.预算制度

D.处置制度

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第4题

以下企业固定资产的内部控制中,最重要的部分是()

A.账簿记录制度

B.资本性支出和收益性支出的区分制度

C.定期盘点制度

D.预算制度

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第5题

以下哪项不是内部审计机构建立的质量控制制度?

A.审计质量评估制度

B.内部控制制度

C.审计过错责任追究制度

D.督导

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第6题

内部控制措施中,属于财产物资控制的是:

A.计划控制

B.质量控制

C.材料的验收和领用制度

D.会计凭证的复核制度

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第7题

()作为内部控制审计的重要组成部分,其具体要求按照集团相关制度规范执行。

A.内部审计制度

B.内部监督制度

C.内部控制测试

D.外部控制审计

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第8题

按照《中华人民共和国会计法》的规定,会计机构内部应当建立()。

A.岗位责任制度

B.稽核制度

C.控制制度

D.财产清查制度

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第9题

基金销售机构内部控制的()原则,即通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控匍程序,确保内部控制制度的有效执行。

A.有效性

B.审慎性

C.独立性

D.健全性

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第10题

注册会计师发现内部控制制度存在重大缺陷时,可以向管理当局提供()。

A.管理当局声明书

B.专项审计报告

C.内部控制调查表

D.管理建议书

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