题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列采购与付款环节的内部控制中,不合理的是()。

A.支票连续编号

B.记录应付账款的人员不得经手现金、有价证券和其他资产

C.会计主管应独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额的一致性,以及与支票汇总记录的一致性

D.出纳定期编制银行存款余额调节表

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第1题

存货采购业务内部控制中,需要进行职务分离的是()。

A.存货采购与存货验收

B.采购与收款

C.审核付款与付款

D.登记应付账款和付款

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第2题

整个采购的关键控制环节是()

A.采购预算

B.采购作业

C.采购验

D.采购付款及记录

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第3题

采购与付款内部控制内容包括()。

A.职务分离制度

B.采购的请购单控制制度

C.订货控制制度

D.货物验收控制制度

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第4题

下列不属于相关内部控制制度和执行情况的是()。

A.销售及收款控制

B.采购及付款控制

C.投资及筹资控制

D.公司基本情况

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第5题

下列关于采购与付款交易的内部控制的说法中正确的是()。

A.验收商品的保管与采购属于不相容职务,应相互分离

B.采购商品与验收商品属于不相容职务,应相互分离

C.采购合同的谈判与签订可以由一人完成

D.验收商品与保管商品可以由同一人负责

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第6题

以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。

A.检查企业验收单是否有缺号

B.检查有无未记录的购货发票存在

C.检查付款凭单是否附有购货发票

D.审核批准采购价格和折扣的标志

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第7题

注册会计师在测试乙公司与采购交易相关的内部控制时发现下列情况,其中最可能表明采购交易发生认定风险的是()。

A.缺失连续编号的验收单

B.验收单重复

C.订购单与验收单金额和数量不符

D.处理采购或付款的会计期间出现差错

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第8题

2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。在对乙公司采购与付款循环的内部控制进行了解的基础上,某审计人员执行了下列审计程序,其中属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有()。

A.计算当期获得的商业折扣与进货总额的比率,并与以前各期相比较,以确定商业折扣的合理性

B.检查合同是否经过有关部门审查,核对采购发票是否与采购合同上所列明的数量、规格、品种等内容一致

C.抽验部分付款凭单,检查是否附有请购单、订购单、验收单等单据

D.核对采购合同、采购发票、验收单与入库单是否一致

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第9题

下列岗位中,属于采购与付款业务不相容岗位的有()。

A.询价与确定供应商

B. 采购、验收与相关会计记录

C. 付款审批与付款执行

D. 采购合同的订立与审批

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第10题

2013 年 3 月,某审计组对乙公司 2012 年度财务收支情况进行了审计。在对乙公司采购与付款循环的内部控制进行了解的基础上,某审计人员执行了下列审计程序,其中属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有()。

A.计算当期获得的商业折扣与进货总额的比率,并与以前各期相比较,以确定商业折扣的合理性

B.抽验部分付款凭单,检查是否附有请购单、订购单、验收单等单据

C.检查合同是否经过有关部门审查,核对采购发票是否与采购合同上所列明的数量、规格、品种等内容一致

D.核对采购合同、采购发票、验收单与入库单是否一致

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