题目内容
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[多选题]
下列选项中,属于内部控制缺陷的有()。
A.越权操作
B.合谋串通
C.减少舞弊
D.成本限制
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A.越权操作
B.合谋串通
C.减少舞弊
D.成本限制
第1题
A.决策失误和滥用职权
B.人为过失与串通舞弊
C.监管机构出台新法规
D.成本限制和外部事件
第3题
A.客观缺陷
B.设计缺陷
C.运行缺陷
D.认知缺陷
第6题
A.管理层不愿意按照要求对被审计单位持续经营能力进行评估
B.审计过程中识别出的内部控制缺陷
C.管理层对注册会计师施加的限制
D.针对营业收入舞弊导致的特别风险的应对措施
第7题
A.公司财务造假导致财务报告错报
B.员工侵占资产导致资产安全受到威胁
C.相关机构和人员相互勾结串通舞弊
D.以上各选项均是反舞弊风险的重点
第8题
A.内部审计师的首要职责是检查舞弊
B.审计委员会是能起作用的,独立的
C.内部控制的成本不应超出其收益
D.管理层监督业绩
第9题
A.内部控制的成本不应超出其收益
B.审计委员会是能起作用的,独立的
C.管理层监督业绩
D.内部审计师的首要职责是检查舞弊
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