题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对于特殊或重大审计项目,可由审计部负责人提请并经()批准,协调集团内、外部专家,加入审计小组,协助小组达成审计目标
A.总经理
B.事业部总经理
C.总裁
D.事业部总裁
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A.总经理
B.事业部总经理
C.总裁
D.事业部总裁
第1题
A.1
B.2
C.3
D.4
第4题
A、总行人事部门
B、被审计支行或部门
C、风险合规部
D、被审计支行或部门负责人
第5题
审计部门对重大审计事项作出审计决定前,应当报告本单位首长,并征求有关主管部门的意见。()
第6题
A.项目合伙人
B.实施项目质量控制复核的负责人
C.审计项目组中负责对财务报表审计所涉及的重大事项作出关键决策或判断的其他审计合伙人
D.负责指导、监督和执行集团审计业务的集团项目合伙人
第7题
A.项目合伙人以及实施项目质量控制复核的负责人
B.审计项目组中负责对财务报表审计所涉及的重大事项作出关键决策或判断的其他审计合伙人
C.负责审计重要子公司或分支机构的项目合伙人
D.向负责作出这些决策的个人提出相关建议的人员
第9题
A.集团审计部应当对全系统的内部审计工作进行指导和监督。
B.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,应当向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告。
C.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,应当向上一级单位的内部审计机构报告。
D.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,不应向上一级单位的内部审计机构报告。
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