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[单选题]

下列关于被审计单位筹资活动的控制测试中,说法错误的是()。

A.选取借款申请表或综合授信使用申请,检查是否得到适当审批,以确定已记录的借款均为公司的负债

B.选取借款申请表或综合授信使用申请,检查是否得到适当审批,以确定借款均已准确记录

C.选取借款合同并检查是否与账务记录一致,以确定借款均已准确记录

D.选取银行借款利息回单并检查是否已准确、及时记录,以确定财务费用均已准确计算并于适当期间进行记录

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第1题

下列情景中,一般不会使用穿行测试的是()。

A.了解被审计单位业务流程

B.了解被审计单位内部控制

C.对被审计单位的内部控制进行控制测试

D.对被审计单位进行实质性测试程序

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第2题

在审计实务操作中,被审计单位的业务流程不同,主要控制活动也不尽相同,CPA应当根据被审计单位的
实际情况对内部控制进行了解和测试。()

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第3题

13、下列各项程序中,注册会计师没有义务实施的是()。 查

A.找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审计单位情况及其环境

C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行

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第4题

在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是().

A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审计单位情况及其环境

C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行

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第5题

在内部控制审计中,首先测试被审计单位的内部控制制度是否得到严格执行,然后调查被审计单位内部控制的现状。
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第6题

下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()。

A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查

B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价

C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价

D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关

E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段

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第7题

注册会计师应该从以下哪些方面了解投资与筹资循环?()

A.了解并详细记录与被审计单位筹资、投资和财务报告相关的内部控制的设计情况

B.针对关于筹资和投资循环的控制目标,记录相关内部控制活动的具体情况,以及被该控制活动影响到的交易和账户余额的认定

C.执行穿行测试,确定相应的控制是否得到了执行,从而加强对交易流程和相关控制的进一步了解

D.在了解和评价筹资、投资有关控制设计和执行情况后,应当记录相关的风险以及拟应对措施

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第8题

影响实施阶段内部控制测试与实质性测试重点的是:

A.对被审计单位内部控制情况的调查

B.与被审计单位的合作情况

C.被审计单位内部控制初步评价结果

D.对被审计单位内部控制的了解程度

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第9题

下列情况中,审计人员应当将控制风险确定为高风险的是()

A.被审计单位内部控制健全有效

B.审计人员无法对内部控制的有效性作出评价

C.被审计单位的固有风险很高

D.审计人员进行符合性测试的成本不高

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第10题

18、下列各项中,属于综合类工作底稿的是()。

A.审计计划

B.审计业务约定书

C.控制测试底稿

D.被审计单位声明书

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