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[单选题]

《企业内部控制应用指引》中的内部环境类指引不包括()。

A.组织框架

B.资金活动

C.企业文化

D.社会责任

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第1题

下列不属于内部环境类指引的有()

A.社会责任

B.发展战略

C.组织架构

D.企业责任

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第2题

不在深圳证券交易所上市公司内部控制指引基本要求范围内的项目是()。

A.内部环境

B.控制活动

C.资金使用

D.检查监督

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第3题

深圳证券交易所上市公司内部控制指引的基本要求主要涉及()等环节。

A.内部环境

B.控制活动

C.信息沟通

D.检查监督

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第4题

根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下述属于资金活动需关注的主要风险是()。

A.无形资产缺乏核心技术,可能导致企业缺乏可持续发展能力

B.存货积压,可能导致流动资金占用过量

C.固定资产更新改造不够,可能导致资产价值贬损

D.筹资决策不当,可能引发资本结构不合理

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第5题

A公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,A公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.控制环境

B.内部监督

C.控制活动

D.风险评估

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第6题

《内部控制整合框架》报告中提到的内部控制要素包括()。

A.控制环境

B.风险评估

C.监控

D.控制活动

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第7题

控制环境,风险评估,控制活动,信息与沟通、监督构成了内部控制框架,其中,整个内部控制框架的基础是()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

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第8题

嘉业公司是刚刚成立的一家公司。根据《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》,下列选项中,与嘉业公司组织架构设计与运行中有关的风险有()。

A.治理结构形同虚设

B.缺乏科学决策、良性运行机制和执行力

C.内部机构设计不科学,权责分配不合理

D.可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮,运行效率低下

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第9题

《企业内部控制配套指引》在行政事业单位同步实行。()
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第10题

《企业内部控制应用指引第1号—组织架构》规定,企业应当按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则,综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素,合理设置内部职能机构,明确各机构的职责权限,避免职能交叉、缺少或权责过于集中,形成()的工作机制。

A.各司其职

B.各负其责

C.相互制约

D.相互协调

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