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[判断题]

企业如果当月上缴上月或以前月份的应交未交增值税时,应借记“应交税费—应交增值税(已交税额)”,贷记“银行存款”账户。()

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第1题

企业如果当月上缴上月或以前月份的应缴未缴增值税时,应借记“应交税费——应交增值税(已交税额)”,贷记“银行存

企业如果当月上缴上月或以前月份的应缴未缴增值税时,应借记“应交税费——应交增值税(已交税额)”,贷记“银行存款”账户。( )

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第2题

企业上缴以前月份欠缴增值税额,会计分录为( )。

A.借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款

B.借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款

C.借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:银行存款

D.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款

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第3题

“未交增值税”明细科目,核算一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入当月应交未交、多交或预缴的增值税额,或者是当月交纳以前期间未交的增值税额。以下分录正确的是:

A.月份终了,如果有未交增值税,则借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费——未交增值税

B.月份终了,如果有多交的增值税,则借:应交税费——未交增值税,  贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

C.月份终了,如果有预交增值税,则借:应交税费——未交增值税,  贷:应交税费——预交增值税

D.当月交纳以前期间未交的增值税额,借:应交税费——未交增值税,  贷:银行存款

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第4题

增值税一般纳税人在月份终了时,应将当期末交或多交的增值税从“应交税费- 应交增值税”科目中
转出。要求分别写出转出当月应交未交增值税、转出当月多交增值税和缴纳以前各期未交的增值税的会计分录。

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第5题

下列会计处理正确的是()。

A.当月上缴本月增值税时,应借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“银行存款”科目

B.当月上缴本月增值税时,应借记“应交税金—应交增值税(已交税a金)”,贷记“银行存款”

C.当月上缴上月应缴未缴增值税时,应借记“应交税金—未交增值税”,贷记“银行存款”贷记“银行存款”

D.当月上缴上月应缴未缴的增值税时,应借记“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目,贷记“银行存款”科目

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第6题

下列企业涉税会计核算处理正确的有()。

A.“已交税金”专栏,核算企业当月缴纳当月增值税税额

B.退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记“进项税额”专栏

C.企业按规定计算的应代扣代缴的职工个人所得税,借记“应付职工薪酬”科目,贷记“应交税费一应交个人所得税”科目

D.税务师事务所对某企业纳税情况进行指导时发现的增值税涉税账务调整,应通过“应交税费一增值税检查调整”专门账户

E.企业当月上缴上月应缴未缴的增值税时,借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“银行存款”

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第7题

下列一般纳税人企业涉税会计核算处理正确的有()

A.已交税金专栏,核算企业当月缴纳当月增值税税额

B.退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记进项税额专栏

C.企业按规定计算的应代扣代缴的职工个人所得税,借记应付职工薪酬科目,贷记应交税费-应交个人所得税科目

D.税务师事务所对某企业纳税情况进行指导时发现的增值税涉税账务调整,应通过应交税费-增值税检查调整专门账户

E.企业当月上缴上月应缴未缴的增值税时,借记应交税费-未交增值税科目,贷记银行存款

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第8题

企业在缴纳税款当月将上月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目()
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第9题

对下列“应交税金—应交增值税”科目专栏正确的表述有()。

A.当月缴纳上月未交增值税,登记在“已交税金”专栏

B.当月缴纳当月的增值税,登记在“已交税金”专栏

C.“转出未交增值税”专栏,反映月份终了转出的未交增值税

D.“进项税额转出”专栏,反映不应从销项税额抵扣,按规定转出的进项税额

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第10题

下列关于应交增值税专栏的表述中,错误的是()。

A.“销项税额抵减”专栏,记录企业按规定因扣减销售额而减少的销项税额

B.“已交税金”专栏,记录企业以前月份已交纳的增值税额

C.“减免税款”专栏,记录企业按规定准予减免的增值税额

D.“转出未交增值税”专栏,记录企业月终转出当月应缴未缴的增值税额

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第11题

下列对于“应交税费一应交增值税”专栏的表述。不正确的是()。

A.当月缴纳以前各期未交增值税,登记在“已交税金”专栏

B.当月缴纳当月的增值税,登记在“已交税金”专栏

C.“转出未交增值税”专栏,反映月份终了转出的未交增值税

D.“进项税额转出”专栏,反映不应从销项税额中抵扣,按照规定转出的进项税额

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