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[单选题]

什么时间进行内部往来交易事项核对()

A.每月

B.每季

C.每年

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A、每月
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第1题

针对合并调整和重分类事项的适当性、完整性和准确性,集团项目组评价的内容可能包括()。

A.重大调整是否符合所涉及的组成部分的内部控制

B.重大调整是否得到组成部分管理层(如适用)的正确计算、处理和授权

C.重大调整是否恰当反映了相关事项和交易

D.检査集团内部交易、未实现内部交易损益以及集团内部往来余额是否核对一致并抵销

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第2题

编制财务报告时,内部往来和关联交易核对工作至少每()进行一次

A.月度

B.年度

C.季度

D.半年度

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第3题

集团项目组应当评价合并调整和重分类事项的适当性、完整性和准确性。下列不属于集团项目组应当评价
的内容是()。

A.评价重大调整是否恰当反映了相关事项和交易

B.确定重大调整是否得到集团管理层和组成部分管理层的正确计算、处理和授权

C.确定重大调整对集团财务报表的影响

D.检查集团内部交易、未实现内部交易损益以及集团内部往来余额是否核对一致并抵销

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第4题

集团项目组对于在合并过程中集团财务报表中列报的金额作出调整的适当性、完整性和准确性的评价包括()。

A.重大调整是否符合所涉及的组成部分的内部控制

B.重大调整是否得到组成部分管理层(如适用)的正确计算、处理和授权

C.重大调整是否恰当反映了相关事项和交易

D.检査集团内部交易、未实现内部交易损益以及集团内部往来余额是否核对一致并抵销

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第5题

每日应由内勤行长操作“62407交易”并打印“核对上下级资金账户关系与余额表”,不得由柜面经理代为打印,以确保记账、对账分离。当内勤行长转授权时,原则上代班主管上日不得进行系统内往来内部账户记账,若代班主管上日已参与内部账户记账,则应由上日未参与内部账户记账的柜面经理执行“62407交易”并打印“核对上下级资金账户关系与余额表()
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第6题

核对人员应定期,即至少()向内部关联单位发出《集团内部往来及交易询证函》,做好内部往来和关联交易核对工作

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第7题

除“内部往来—待认证进项税”科目外,其他内部往来科目不允许有差异,如有差异需尽快处理,未核对事项不得超过()个账期

A.1

B.2

C.3

D.4

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第8题

除“内部往来—待认证进项税—一点付费业务”、"内部往来—待认证进项税—全网结算业务"科目外,其他内部往来科目不允许有差异,如有差异需尽快处理,未核对事项不得超过()个账期。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第9题

财务报表编制前,各单位往来核对人员定期(至少每季度)向内部关联单位发出《集团内部往来及交易询证函》,该询函包括内部债权债务余额、内部交易金额、利息收付金额以及内部总分包之间收入、成本等信息()
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第10题

内部往来交易业务以客观事实为基础,交易双方信息(含利润中心、业务类型、交易金额等)必须核对一致,原则上不允许出现非准则性差异()
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第11题

下列哪些事项是属于机构COS_T系统核对的内容()。

A.营运主管需检查交换、跨行转账等业务所涉及使用的内部账过渡账户,确保内部挂账资金及时清理

B.运主管必须及时查看确认是否有大额交易预警和重复交易预警

C.受理人员检查是否存在补授权、待确认、查询查复等待处理事项

D.业务受理机构在规定时间未完成日切处理,系统将强制进行日切

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