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[主观题]

【单选题】针对现金管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中恰当的是()。 A.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表,计算当日现金收入、支出及结余额,并将结余额与实际库存额进行核对,如有差异及时查明原因 B.会计主管定期检查现金日报表 C.每月末,会计主管指定出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对 D.会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,会计主管需进行调整

答案
个人理财
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第1题

【单选题】被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是()。 A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员可以同时编制报表 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
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第2题

5.针对N公司下列与现金相关的内部控制,A注册会计师应提出改进建议的是()。

A.每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单

B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开

C.现金折扣需经过适当审批

D.每日盘点现金并与账面余额核对

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第3题

为了保证库存现金清查的公正性,清查小组对库存现金盘点时,出纳员应该回避。()
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第4题

审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有()。

A.出纳员清点库存现金以后审计人员填制“库存现金盘点表”

B.尽量安排在营业开始前或营业结束后

C.事先通知出纳员做好准备,以节约盘点时间

D.会计主管、审计人员共同签字

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第5题

清查盘点库存现金时,企业的出纳员必须回避。
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第6题

关于记账凭证下列说法正确的是()。

A.收款凭证是指用于记录库存现金和银行存款收款业务的会计凭证

B.收款凭证分为库存现金收款凭证和银行存款收款凭证两种

C.从银行提取现金的业务应该编制库存现金收款凭证

D.从银行提取现金的业务应该编制银行存款付款凭证

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第7题

关于收款凭证下列说法正确的是()。

A.收款凭证是指用于记录库存现金和银行存款款项收到业务的会计凭证

B.收款凭证可以分为库存现金收款凭证和银行存款收款凭证两种

C.从银行提取现金的业务应该编制库存现金收款凭证

D.从银行提取现金的业务应该编制银行存款付款凭证

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