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[单选题]

【单选题】某企业为增值税一般纳税人,购入生产用设备一台,增值税专用发票桑注明价款10万元,增值税1.7万元,发生运费取得增值税专用发票注明运费0.5万元,增值税0.055万元,发生保险费取得增值税专用发票注明保险费0.3万元,增值税0.018万元,该设备取得时的成本为()万元。

A.10

B.10.873

C.10.8

D.12.573

答案
C 上述行为属于混合销售,应一并征收增值税,不征营业税。
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第1题

【单选题】某企业为增值税一般纳税人,购入一台不需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为50 000元,增值税税额为6 500元。另发生运输费和专业人员服务费,增值税专用发票注明运输费价款1 000元,增值税税额90元;专业人员服务费价款500元,增值税税额30元。不考虑其他因素,该设备的入账价值为()元。 A.50 000   B.60 000 C.58 500    D.51 500
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第2题

甲公司系增值税一般纳税人, 2020年 1月 15日购买一台生产设备并立即投入使用。取得增值税专用发票上注明价款 500万元,增值税税额为 65万元。当日甲公司预付了该设备未来一年的维修费,取得的增值税专用发票上注明价款 10万元,增值税税额 1.3万元,不考虑其他因素,该项设备的入账价值为()万元。

A.565

B.575

C.500

D.510

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第3题

【单选题】2018年8月1日甲公司(一般纳税人)购入生产设备一台,支付设备价款20万元,取得增值税专用发票注明增值税税额3.2万元。在采购过程中发生运输费1万元,安装人员调试费0.8万元,采购人员差旅费1.3万元。假定不考虑其他因素,则该生产设备的入账价值为()万元。

A.20

B.21.8

C.23.1

D.23.2

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第4题

瑞德酒业有限责任公司为增值税一般纳税人,2019年12月发生如下业务: 1、12月1日,采购A设备一台,取得增值税专用发票,注明金额23万元,支付运费,取得增值税普通发票,注明增值税税额0.3万元。 2、12月1日,采购B设备一台,取得增值税专用发票,注明金额40万元,支付运费,取得增值税专用发票,注明增值税税额0.3万元。 3、12月2日,租赁C设备一台,取得增值税专用发票,注明金额10万元。 4、12月2日,采购原材料A一批,取得增值税专用发票,注明价款40万元。 5、12月2日,向国有粮库购买小麦一批,取得增值税专用发票,注明金额10万元。并支付运费,取得增值税专用发票,注明金额0.8万元。 6、12月3日,购买原材料B一批,取得增值税专用发票,支付价款20万元。 7、12月3日,将上月向农民购买的一批山楂发给职工做福利,该批山楂成本核算为1.5万元。 8、12月4日,向农民张某购买小麦100吨,支付价款30万元,取得农产品收购发票,并支付运费,取得增值税专用发票,注明金额0.8万
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第5题

某企业为增值税一般纳税人,购入材料一批,增值税专用发票上标明的价款为100万元,增值税为17万元,另支付材料的保险费2万元。该批材料的采购成本为()万元。

A.100

B.102

C.117

D.10

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第6题

2018年8月1日甲公司(一般纳税人)购入生产设备一台,支付设备价款20万元,取得增值税专用发票注明增值税税额3.2万元。在采购过程中发生运输费1万元,安装人员调试费0.8万元,采购人员差旅费1.3万元。假定不考虑其他因素,则该生产设备的入账价值为()万元。

A.20

B.21.8

C.23.1

D.23.3

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第7题

【单选题】某企业为增值税一般纳税人,购入一台不需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为50 000元,增值税税额为8 000元。另发生运输费1 000元,包装费500元(均不考虑增值税)。不考虑其他因素,该设备的入账价值为()元。

A.50 000

B.59 500

C.58 000

D.51 500

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第8题

甲生产企业为增值税一般纳税人。2019年5月购入一生产设备,取得增值税专用发票上注明价款为100万元、增值税13万元,该设备购进时已抵扣进项税额。2019年11月将其改变用途,专门供职工宿舍使用。该设备已计提折旧10万元、净值为90万元,则该设备不得抵扣的进项税额为()万元。

A.13

B.11.7

C.12.74

D.12.1

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第9题

2018年9月某化肥厂(增值税一般纳税人)购进一台污水处理设备并投入使用(该设备属于环境保护专用设备企业所得税优惠目录列举项目),取得增值税专用发票注明设备价款100万元,进项税额16万元。该厂可抵免企业所得税税额()万元

A.10

B.11.6

C.100

D.116

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第10题

【多选题】某增值税一般纳税人购入生产设备一台,取得增值税专用发票显示的价款为100万元,税额16万元。应做会计处理为()。

A.借:固定资产1000000

B.借:固定资产1160000

C.借:应交税费——应交增值税(进项税额)160000

D.贷:银行存款或应付账款1160000

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