题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下关于内部审计的说法中正确的是

A.所有的组织或机构内部都需要建立内部审计制度

B.内部审计的独立性低于注册会计师审计

C.内部审计业务结束后必须出具简式审计报告

D.内部审计机构必须接受董事会或党委的领导

答案
内部审计的独立性低于注册会计师审计
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第1题

【多选题】下列关于内部审计的说法中错误的有()。

A.内部审计的内容就是指内部财务审计

B.审计的内容更侧重于经营过程是否有效、各项制度是否得到遵守与执行

C.内部审计人员不具有独立性,因此审计结果的客观性和公正性较低

D.内部审计具有评价鉴证作用

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第2题

内部审计的独立性比国家审计和注册会计师审计都强,内部审计的独立性最强。()
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第3题

2.内部审计的独立性比国家审计和注册会计师审计都强,内部审计的独立性最强。
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第4题

2.内部审计的独立性比国家审计和注册会计师审计都强,内部审计的独立性最强。
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第5题

2.内部审计的独立性比国家审计和注册会计师审计都强,内部审计的独立性最强。
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第6题

内部审计的独立性主要指: 审计机构负责人向组织内部能够确保其部门履行职责的层级报告
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第7题

【单选题】下列关于注册会计师审计与内部审计的关系表述正确的为()。

A.内部审计与注册会计师审计共同构成了我国的现代审计体系

B.注册会计师的独立性强于内部审计人员的独立性,内部审计人员受聘于本单位,因此不具有独立性

C.内部审计报告须对外公开

D.两者的审计方式不同,注册会计师审计是受托进行

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第8题

下列关于内部审计机构的说法不正确的是()

A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系

C.企业内部审计机构就是审计委员会

D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限

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第9题

下列关于内部审计机构的说法不正确的是()

A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系

C.企业内部审计机构就是审计委员会

D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限

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